相关解读:
相关文件:
受市政府委托,2026年3月13日,市审计局局长向市三届人大常委会第三十四次会议作《共青城市人民政府关于2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:
一、整改工作总体推进情况
市委、市政府对审计整改工作高度重视,专门对审计整改工作进行了认真研究和部署,要求各部门对照审计查出问题逐项整改,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,深入查找问题背后的短板和漏洞,健全完善长效机制,高位推动审计查出问题整改落地落实。
在2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中,共反映问题70个,已整改67个,整改率95.71%阶段性整改中3个(阶段性整改已完成);督促相关单位约谈责任人21人次,进一步压实责任链条;促进被审单位建章立制12项,进一步强化内控管理,同比增长200%;首次开展专班整治2个。市审计局首次就审计发现的常见问题,制定了我市政府投资建设和公立医疗领域2个方面问题风险提示清单,印发至各相关单位用于工作指引,保障工作规范高效。市审计局就移送的5份关于政府采购项目围标、排挤招投标人的移送处理书紧盯不放,构建移送线索全周期跟踪督办机制;督促推动相关主管部门处理处罚采购单位、招标代理机构、中标企业,出具了5份行政处罚决定书,共计罚款4.9万元;相关主管部门首次开展了政府采购货物和服务招标项目突出问题系统整治并印发了《共青城市政府采购负面清单(2025版)》(共财发〔2025〕75号),划定禁止性红线,有力强化了对政府采购行为的监督约束。
二、关于整改落实的具体情况
(一)市级财政管理审计查出问题的整改情况
涉及市级财政管理方面的15个问题,均已全部整改完成。
(二)市级部门预算执行审计查出问题的整改情况
涉及市级部门预算执行方面的25个问题,23个已整改完成,其他2个问题,分阶段整改已完成,相关责任单位正按进度推动后续整改中。
(三)本级专项审计查出问题的整改情况
共青城市2022--2023年度公立医疗机构收费和采购专项审计调查查出19个问题,已全部整改完成。
(四)自然资源资产审计查出问题的整改情况
共青城市甘露镇党委书记、镇长自然资源资产任中审计查出11个问题,10个已整改完成,其他1个问题,分阶段整改已完成,相关责任单位正按进度推动后续整改中。
(五)重点政府投资项目复核发现问题的整改情况
针对政府投资项目复核发现的5类问题,已全部整改完成。
三、下一步整改工作的重点
从目前整改情况看,整改工作取得明显成效,但少数阶段性整改问题仍需着眼长期规划,统筹协调,形成整改合力,久久为功才能彻底完成整改。对于整改中的问题,我们将继续督促相关部门切实履行整改主体责任,确保整改到位。
(一)强化整改责任落实。明确被审计单位主要负责人是审计查出问题整改工作的“第一责任人”,建立整改清单,完善整改措施,倒排时间,对账销号,确保在规定时间内整改到位;建立审计整改“回头看”监督机制,对审计整改情况进行动态监管;对整改工作不重视、纸面整改、虚假整改的,及时运用《共青城市审计整改约谈办法》进行督办和处理。
(二)推动整改结果公开。依法依规向社会公告审计结果,加大对审计整改结果公开力度,促进审计监督与其他监督有效结合,进行跟踪督办,以强有力监督推动各相关单位依规依纪依法整改,直至彻底整改,确保整改质效。
(三)健全整改长效机制。深入分析问题,找准根源,狠抓源头治理,推动深层次的问题得到有效解决,并举一反三,及时查漏补缺、建章立制,形成完善“防患于未然”的体制机制。
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





