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共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室2024年度单位决算
目 录
第一部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室概况
一、单位主要职责
1、负责全市服装产业发展战略、发展规划的制定;负责服装产业情况的调查、研究,提出全市服装产业转型升级和服装产业发展的意见及相关政策措施的建议。
2、负责收集国内有关服装产业转型升级和服装产业发展的信息和资料,关注各地的最新动态和最新成果,并及时向相关单位通报。
3、负责为全市企业提供优质高效服务。包括为企业提供准确有效的市场经济技术信息;引进人才和搞好人才培训;申报享受优惠政策等,完善羽绒纤检平台;落实全市的技术监督、企业上市、创建品牌实施工作。
4、负责组织协调全市服装产业项目的调研策划、可行性研究报告的制作和组织实施工作。对各乡镇(街道)的服装产业发展工作进行指导和督促检查。
5、负责组织发展本产业企业的公益事业;组织企业开展国内、国际间的行业经济技术协作和交流;组织本产业企业在国内外举办产品展销和商务考察活动,协助企业推介产品、开拓市场。
6、负责加强与国家、省、九江市各行业协会间的合作、沟通和联系,开展信息交流,参与有关产业活动。
7、承办市政府交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构,分别是:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室。
本单位年末编制内实有人员3人,其他人员0人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
928.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
|
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
928.05 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
928.05 |
本年支出合计 |
58 |
928.05 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
928.05 |
总计 |
62 |
928.05 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
928.05 |
928.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
928.05 |
928.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
928.05 |
928.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150517 |
产业发展 |
928.05 |
928.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
928.05 |
928.05 |
|||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
928.05 |
928.05 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
928.05 |
928.05 |
||||||
|
2150517 |
产业发展 |
928.05 |
928.05 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
928.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
928.05 |
928.05 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
928.05 |
本年支出合计 |
59 |
928.05 |
928.05 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
928.05 |
总计 |
64 |
928.05 |
928.05 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
928.05 |
928.05 | ||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
928.05 |
928.05 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
928.05 |
928.05 | |||
|
2150517 |
产业发展 |
928.05 |
928.05 | |||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39910 |
资本性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
人员经费合计 |
公用经费合计 |
|||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
4.00 |
3.10 |
1.23 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
4.00 |
3.10 |
1.23 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.23 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
98 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计928.05万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计928.05万元,比上年增加339.16万元,增长57.59%,主要原因:2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金专项资金增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入928.05万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计928.05万元,其中本年支出合计928.05万元,比上年增加339.16万元,增长57.59%,主要原因:2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金专项资金增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结转和结余。
本年支出的具体构成:基本支出0.00万元,占0.00%;项目支出928.05万元,占100.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数211.00万元,决算数928.05万元,完成年初预算的439.83%。其中:
(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数211.00万元,决算数928.05万元,完成年初预算的439.83%。预决算差异主要原因:专项资金增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元,其中:
(一)工资福利支出0.00万元,与上年持平,主要原因:单位无基本人员经费。
(二)商品和服务支出0.00万元,与上年持平,主要原因:单位无基本公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,与上年持平,主要原因:单位无基本人员经费。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:单位无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.10万元,决算数1.23万元,完成全年预算的39.76%;决算数比上年减少1.02万元,下降45.36%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:单位无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数3.10万元,决算数1.23万元,完成全年预算的39.76%,主要原因:本单位公务接待均为招商接待。决算数比上年减少1.02万元,下降45.36%,主要原因:根据招商活动安排相应接待。全年国内公务接待13批,累计接待98人次,主要是:本单位公务接待均为招商接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:单位无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金 万元,占项目支出总额的 46.17%。其中,2个项目评价结果为“优”,5个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“羽绒服装产业大脑平台项目建设经费”“武纺院及鸭鸭产业园环境提升项目审计费用”“2024-二类-商务运行经费”“2024-二类-2024第五届羽绒服装周经费”“2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金”“2024-二类-纺织服装业专项经费”“2024-一类-服装产业办工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
羽绒服装产业大脑平台项目建设经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
180 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
180 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成羽绒服装产业大脑平台建设 |
资金未拨付 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金使用金额 |
=1800000元 |
0 |
10 |
0 |
资金紧缺 | ||||
|
社会成本指标 |
项目服务企业 |
≥100家 |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境提升 |
>90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业技术提升 |
>20% |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
企业发展效益 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
企业发展 |
2 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产业经济提升 |
>80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
产业社会影响力提升 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁度 |
>90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
>90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
武纺院及鸭鸭产业园环境提升项目审计费用 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
7 |
0 |
10 |
0 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
7 |
0 |
— |
0 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成武纺院及鸭鸭产业园项目审计 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金使用金额 |
=70000元 |
70000 |
10 |
10 |
|||||
|
社会成本指标 |
项目服务企业 |
=10个 |
10 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
环境提升 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目服务服装企业 |
>10% |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
质量提升 |
>90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
1 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产业提升 |
>90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
服装产业提升 |
>10家 |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁度 |
>90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
90 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-商务运行经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
4 |
4 |
1.269 |
10 |
31.73 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
4 |
4 |
1.26926 |
— |
31.73 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
帮助企业洽谈商务 |
帮助企业洽谈 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服装企业洽谈商务经费保障 |
=4万 |
1.26926 |
10 |
0 |
按实际拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
资金拨付率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
资金使用率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持服装产业发展 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
联系企业洽谈业务 |
=5家 |
5 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费保障及时性 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
企业经济效益 |
增长 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
走访服装企业 |
=5家 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁满意率 |
>80% |
80 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服装企业 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-纺织服装业专项经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
18 |
18 |
16.68 |
10 |
92.67 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
18 |
18 |
16.68 |
— |
92.67 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障纺织服装产业健康发展 |
保障纺织服装产业健康发展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服装产业健康发展经费保障 |
=18万 |
16.68 |
10 |
8.17 |
按实际拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
资金拨付率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
资金使用率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持服装产业发展 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
联系企业洽谈业务 |
≥5家 |
5 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费保障及时性 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服装企业经济效益上升 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
走访服装企业 |
≥5家 |
5 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服装企业 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
95.17 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-二类-2024第五届羽绒服装周经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
150 |
150 |
60 |
10 |
40 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
150 |
150 |
60 |
— |
40 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障2024第五届羽绒服装周顺利举办 |
保障2024第五届羽绒服装周顺利举办 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024第五届羽绒服装周经费保障 |
=150万 |
60 |
10 |
0 |
按实际拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
资金拨付率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
资金使用率 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持服装产业发展 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
活动完成满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
经费保障及时性 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服装企业经济效益 |
增长 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
羽绒服装知名度 |
提高 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁满意率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服装企业 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2024-一类-服装产业办工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
39 |
39 |
29.796 |
10 |
76.4 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
39 |
39 |
29.79637 |
— |
76.4 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障服装产业办日常工作运行 |
保障了日常运行 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纺织服装资金保障 |
=39万 |
29.79637 |
10 |
4.1 |
按实际支付 | ||||
|
社会成本指标 |
资金拨付及时性(%) |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
卫生清洁 |
=2万 |
2 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务纺织服装企业 |
≥89家 |
89 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
走访服装企业 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
服务企业时间 |
1年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
服装企业发展效益 |
≥39万 |
39 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
鼓励服装参加各类会展 |
≥70% |
70 |
5 |
5 |
||||||
|
生态效益指标 |
就业人员满意率 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服装企业 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||
|
总分 |
100 |
89.1 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
(2024年度) | |||||||||||
|
项目名称 |
2023年度纺织服装产业高质量发展政策兑现资金 | ||||||||||
|
主管部门 |
共青城市工业和信息化局 |
实施单位 |
共青城市纺织服装产业发展领导小组办公室 | ||||||||
|
项目资金 (万元) |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,002.436 |
320.3 |
10 |
31.95 |
0 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
1002.4359 |
320.3 |
— |
31.95 |
— | |||||
|
年度 总体 目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
服务服装企业促进产业发展 |
服务服装企业促进产业发展 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 及改进措施 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金使用金额 |
=10024359元 |
3203000 |
10 |
0 |
按实际拨付 | ||||
|
社会成本指标 |
项目服务企业 |
≥20家 |
20 |
5 |
5 |
||||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境提升 |
>90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
企业技术提升 |
>20家 |
20 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
企业发展效益 |
>90% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
企业发展 |
=1年 |
1 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产业经济提升 |
>80% |
80 |
10 |
10 |
|||||
|
社会效益指标 |
产业社会影响力提升 |
>80% |
80 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
清洁度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
100 |
80 |
|||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(二)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(三)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(四)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(五)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(六)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(七)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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