信息类别: 共青城市数字经济产业服务中心 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-03-02 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-00813

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共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算
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共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算

目录

第一部分共青城市新经济产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标

第三部分共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分共青城市新经济产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央关于新经济相关方针政策,组织实施市委、市政府关于新经济产业发展的决策部署,协助拟订并参与实施全市新经济产业发展规划。

(二)负责宣传推介新经济产业发展环境,承担平台经济、

总部经济等新经济企业招商、引进和跟踪服务工作。受市政府委托,负责企业扶持政策的兑现及后续管理等工作。

(三)负责建立和完善新经济产业风控服务体系,形成共青城市新经济业务标准,促进全市新经济健康发展。

(四)负责对平台经济、总部经济等新经济企业及服务机构

进行业务指导、考核评估和提出风险问责建议等工作。

(五)积极开展新经济产业的调查研究,了解新经济产业发展现状,在新经济产业发展方向上为政府决策提供相关信息和建设性意见。

(六)协助有关部门统筹新经济产业发展,协调解决新经济产业运行中的重大问题,做好支持服务工作。

(七)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市新经济产业发展服务中心共有预算单位1个,包括共青城市新经济产业发展服务中心

第二部分共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算表


收支预算总表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心


单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能科目)

预算数

一、财政拨款

40,220.71

一般公共服务支出

210.52

(一)一般公共预算收入

40,220.71

教育支出

8,000.00

(二)政府性基金预算收入

0.00

科学技术支出

2,000.00

(三)国有资本经营预算收入

0.00

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

二、教育收费资金收入

0.00

社会保障和就业支出

5.59

三、事业收入

0.00

卫生健康支出

2.00

四、事业单位经营收入

0.00

节能环保支出

16,192.00

五、附属单位上缴收入

0.00

农林水支出

8,250.00

六、上级补助收入

0.00

自然资源海洋气象等支出

558.00

七、其他收入

0.00

住房保障支出

2.60













































































本年收入合计

40,220.71

本年支出合计

40,220.71

八、使用非财政拨款结余

0.00

结转下年

0.00

九、上年结转(结余)

0.00



收入总计

40,220.71

支出总计

40,220.71


部门收入总表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心









单位:万元

单位名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

40,220.71

0.00

40,220.71

40,220.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

共青城市新经济产业发展服务中心

40,220.71

0.00

40,220.71

40,220.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


部门支出总表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

40,220.71

54.54

40,166.17

201

一般公共服务支出

210.52

44.35

166.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

210.52

44.35

166.17

2010301

行政运行

44.35

44.35

0.00

2010302

一般行政管理事务

166.17

0.00

166.17

205

教育支出

8,000.00

0.00

8,000.00

20502

普通教育

8,000.00

0.00

8,000.00

2050203

初中教育

3,000.00

0.00

3,000.00

2050205

高等教育

5,000.00

0.00

5,000.00

206

科学技术支出

2,000.00

0.00

2,000.00

20604

技术研究与开发

2,000.00

0.00

2,000.00

2060404

科技成果转化与扩散

2,000.00

0.00

2,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

0.00

5,000.00

20701

文化和旅游

5,000.00

0.00

5,000.00

2070114

文化和旅游管理事务

5,000.00

0.00

5,000.00

208

社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.72

4.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.72

4.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

16,192.00

0.00

16,192.00

21103

污染防治

16,192.00

0.00

16,192.00

2110301

大气

1,810.00

0.00

1,810.00

2110302

水体

14,382.00

0.00

14,382.00

213

农林水支出

8,250.00

0.00

8,250.00

21302

林业和草原

3,760.00

0.00

3,760.00

2130207

森林资源管理

3,760.00

0.00

3,760.00

21303

水利

1,420.00

0.00

1,420.00

2130310

水土保持

300.00

0.00

300.00

2130311

水资源节约管理与保护

1,120.00

0.00

1,120.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,070.00

0.00

3,070.00

2130504

农村基础设施建设

3,070.00

0.00

3,070.00

220

自然资源海洋气象等支出

558.00

0.00

558.00

22001

自然资源事务

558.00

0.00

558.00

2200106

自然资源利用与保护

558.00

0.00

558.00

221

住房保障支出

2.60

2.60

0.00

22102

住房改革支出

2.60

2.60

0.00

2210201

住房公积金

2.60

2.60

0.00



财政拨款收支总表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心



单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按功能科目)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、本年收入

40,220.71

一般公共服务支出

210.52

210.52

0.00

0.00

一般公共预算拨款收入

40,220.71

教育支出

8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

政府性基金预算拨款收入

0.00

科学技术支出

2,000.00

2,000.00

0.00

0.00

国有资本经营预算收入

0.00 

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00



社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

0.00



卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

0.00



节能环保支出

16,192.00

16,192.00

0.00

0.00



农林水支出

8,250.00

8,250.00

0.00

0.00



自然资源海洋气象等支出

558.00

558.00

0.00

0.00



住房保障支出

2.60

2.60

0.00

0.00






































































































































二、上年结转

0.00 






一般公共预算拨款结转

0.00 






政府性基金预算拨款结转

0.00






收入总计

40,220.71

支出总计

40,220.71

40,220.71

0.00

0.00



一般公共预算支出表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

40,220.71

54.54

40,166.17

201

一般公共服务支出

210.52

44.35

166.17

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

210.52

44.35

166.17

2010301

行政运行

44.35

44.35

0.00

2010302

一般行政管理事务

166.17

0.00

166.17

205

教育支出

8,000.00

0.00

8,000.00

20502

普通教育

8,000.00

0.00

8,000.00

2050203

初中教育

3,000.00

0.00

3,000.00

2050205

高等教育

5,000.00

0.00

5,000.00

206

科学技术支出

2,000.00

0.00

2,000.00

20604

技术研究与开发

2,000.00

0.00

2,000.00

2060404

科技成果转化与扩散

2,000.00

0.00

2,000.00

207

文化旅游体育与传媒支出

5,000.00

0.00

5,000.00

20701

文化和旅游

5,000.00

0.00

5,000.00

2070114

文化和旅游管理事务

5,000.00

0.00

5,000.00

208

社会保障和就业支出

5.59

5.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4.72

4.72

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.72

4.72

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

0.88

0.88

0.00

210

卫生健康支出

2.00

2.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

2101102

事业单位医疗

2.00

2.00

0.00

211

节能环保支出

16,192.00

0.00

16,192.00

21103

污染防治

16,192.00

0.00

16,192.00

2110301

大气

1,810.00

0.00

1,810.00

2110302

水体

14,382.00

0.00

14,382.00

213

农林水支出

8,250.00

0.00

8,250.00

21302

林业和草原

3,760.00

0.00

3,760.00

2130207

森林资源管理

3,760.00

0.00

3,760.00

21303

水利

1,420.00

0.00

1,420.00

2130310

水土保持

300.00

0.00

300.00

2130311

水资源节约管理与保护

1,120.00

0.00

1,120.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

3,070.00

0.00

3,070.00

2130504

农村基础设施建设

3,070.00

0.00

3,070.00

220

自然资源海洋气象等支出

558.00

0.00

558.00

22001

自然资源事务

558.00

0.00

558.00

2200106

自然资源利用与保护

558.00

0.00

558.00

221

住房保障支出

2.60

2.60

0.00

22102

住房改革支出

2.60

2.60

0.00

2210201

住房公积金

2.60

2.60

0.00


一般公共预算基本支出表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心



单位:万元

支出经济分类科目

2026年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

54.54

51.43

3.11

301

工资福利支出

51.12

51.12

0.00

30101

基本工资

13.98

13.98

0.00

30102

津贴补贴

9.63

9.63

0.00

30103

奖金

1.16

1.16

0.00

30107

绩效工资

5.29

5.29

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.72

4.72

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

2.00

2.00

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.88

0.88

0.00

30113

住房公积金

2.60

2.60

0.00

30199

其他工资福利支出

10.87

10.87

0.00

302

商品和服务支出

3.11

0.00

3.11

30201

办公费

1.00

0.00

1.00

30202

印刷费

0.60

0.00

0.60

30299

其他商品和服务支出

1.51

0.00

1.51

303

对个人和家庭的补助

0.31

0.31

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.31

0.31

0.00







财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心




单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

1

2

3

4

5

6

7

8

5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00





注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心



单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3




注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:176共青城市新经济产业发展服务中心


单位:万元

支出功能分类科目

2026年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

部门整体绩效目标

部门编码

176

部门名称

共青城市新经济产业发展服务中心

年度绩效总目标

贯彻落实市委关于新经济发展的方针政策为核心,紧扣共青城市“现有产业未来化、未来技术产业化”发展思路,围绕低空经济、数字经济、平台经济等重点赛道,结合中心职能职责设定,旨在推动新经济产业集聚升级,培育新质生产力,为共青城市高质量发展提供强劲动能。

一级指标

二级指标

三级指标

计算符号

目标值

度量单位

产出指标

数量指标

服务企业数量

10

质量指标

孵化或服务规上企业或项目数量

2

时效指标

工作响应时间

12

小时

成本指标

在职人员控制率

80

%

公用经费控制率

80

%

三公经费控制率

80

%

预算支出标准执行率

80

%

效益指标

经济效益指标

助力新经济产业产值同比增长

10

%

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

95

%


第三部分共青城市新经济产业发展服务中心2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026共青城市新经济产业发展服务中心收入预算总额为40220.71万元较上年预算安排增加14061.17万元;本年收入合计40220.71万元,较上年预算安排增加14061.17万元;包括:财政拨款收入40220.71万元,较上年预算安排增加14061.17万元。

(二)支出预算情况

2026共青城市新经济产业发展服务中心支出预算总额为40220.71万元较上年预算安排增加14061.17万元。

按支出项目类别划分:基本支出54.54万元较上年预算安排减少9.25万元项目支出40166.17万元较上年预算安排增加14070.42万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出210.52万元,较上年预算安排减少52.60万元;教育支出8000.00万元,较上年预算安排增加8000万元;科学技术支出2000.00万元,较上年预算安排增加2000万元;文化旅游体育与传媒支出5000.00万元,较上年预算安排增加5000万元;社会保障和就业支出5.59万元,较上年预算安排减少0.83万元;卫生健康支出2.00万元,较上年预算安排减少0.73万元;节能环保支出16192.00万元,较上年预算安排增加9192万元;农林水支出8250.00万元,较上年预算安排增加1020万元;自然资源海洋气象等支出558.00万元,较上年预算安排增加558万元;住房保障支出2.60万元,较上年预算安排减少0.67万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出56.12万元,较上年预算安排减少7.64万元;商品和服务支出164.28万元,较上年预算安排减少52.08万元;对个人和家庭的补助0.31万元,较上年预算安排减少0.11万元;对企业补助40000.00万元,较上年预算安排增加14116万元。

(三)财政拨款支出情况

2026共青城市新经济产业发展服务中心财政拨款支出预算总额40220.71万元,较上年预算安排增加14061.17万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出210.52万元,教育支出8000.00万元,科学技术支出2000.00万元,文化旅游体育与传媒支出5000.00万元,社会保障和就业支出5.59万元,卫生健康支出2.00万元,节能环保支出16192.00万元,农林水支出8250.00万元,自然资源海洋气象等支出558.00万元,住房保障支出2.60万元。

按支出项目类别划分:基本支出54.54万元,项目支出40166.17万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出56.12万元,商品和服务支出164.28万元(其中委托业务费8.00万元),对个人和家庭的补助0.31万元,对企业补助40000.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位,无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(为“0”的内容也应保留,如“政府采购工程预算0万元”)

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(为“0”的内容也应保留,如“部门共有车辆0辆”)

(九)云上跨境生态园项目项目情况说明

1)项目概述:项目旨在引入头部网红及优质电商业主,既能快速占领优势人力资源、借网红经济与电商业务创造价值,依托其流量为共青城云上跨境生态园项目做市场宣传和推广。

2)立项依据:

3)实施主体:共青城市经济产业发展服务中心

4)实施方案:引入头部网红及优质电商业主,快速占领优势人力资源、借网红经济与电商业务创造价值,依托其流量为共青城云上跨境生态园项目做市场宣传和推广。

5)实施周期:2026年度全年

6)年度预算安排:4000万

(如果本部门没有项目,请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市新经济产业发展服务中心财政拨款"三公"经费安排5.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待5.00万元,比上年增(减)2.6万元,主要原因是:政府过紧日子,压减三公经费开支

公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

(增减变化为0的也请填写,并在主要原因说明“与上年安排保持一致”)


第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



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