信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04398

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江西省共青城市发展和改革委员会2024年度单位决算
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江西省共青城市发展和改革委员会2024年度单位决算

   

第一部分江西省共青城市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省共青城市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济 手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经 济和社会发展计划报告,受市政府委托向市人大常委会报告 生态文明建设和生态环境状况。

2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全 市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中 的重大问题,调节经济运行。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工 作,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟 订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方 案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接, 指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关 工作,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财 政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核 准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重 大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初 步设计,核定工程概算,控制投资规模。按管理权限开展固 定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全 市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监 督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,会 同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规 划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性 产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平 衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发 展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农 村经济社会发展的重大问题,衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大 政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高新技术 产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解 决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6.组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大 政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,负责全市 地区经济协作的统筹协调。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工 作,会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及 全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执 行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟 订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, 推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完 善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展 和改革中的重大问题及政策。

9.推进全市可持续发展战略,组织拟订发展循环经 济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调 实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头制 订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建 设、环境保护规划,协调生态文明试验区建设、能源资源节 约和综合利用的重大问题,协调推进节能环保产业有关工 作。承担能效标识管理职能。

10.起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和 对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

11.组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究 国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大 问题,组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市 经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大 问题。

12.研究全市交通运输发展状况,统筹交通运输发 展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,安排 交通建设年度计划和重大交通投资项目,参与交通运输综合 协调工作。统筹协调全市铁路建设发展,组织研究全市铁路 中长期发展战略、规划和年度计划,协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负 责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

13.研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展 规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革,组织实施 上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源 发展和改革中的重大问题。负责成品油(石油)、天然气、 电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理, 不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准,监 测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调 农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电 力行业加强安全生产管理,主管石油、天然气长输管道建设 和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实 施的停供电措施,协调供电企业参与有关安全生产事故应急 救援的电力保障工作。

14.贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法 律、法规和方针、政策,研究提出全市价格政策、规定。负 责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实 施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用 范围,会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟 定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管 部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的 监测、分析、预警,发布价格变化动态。开展重要农产品、 重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的 成本监审工作。开展全市涉案(刑事)、涉纪、涉税财物的 价格认定工作,协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费 标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和 保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情 况。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构,分别是:综合股、固定资产投资股、产业协调和社会事业发展股、生态文明建设股、区域发展与物价管理股、国防动员股。

本单位年末编制内实有人员24人,其他人员8人。离退休人员1人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,506.52

一、一般公共服务支出

32

1,183.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

200.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,837.43

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

49.85


9


九、卫生健康支出

40

14.65


10


十、节能环保支出

41

102.40


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

101.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

17.70


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,506.52

本年支出合计

58

3,506.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

3,506.52

总计

62

3,506.52

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,506.52

3,506.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,183.49

1,183.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,182.74

1,182.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

299.74

299.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

882.50

882.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.85

49.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

102.40

102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21114

能源管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111406

能源科技装备

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150208

交通运输设备制造业

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,506.52

363.08

3,143.44




201

一般公共服务支出

1,183.49

280.88

902.61




20104

发展与改革事务

1,182.74

280.88

901.86




2010401

行政运行

299.74

280.88

18.86




2010402

一般行政管理事务

882.50


882.50




2010408

物价管理

0.50


0.50




20132

组织事务

0.75


0.75




2013202

一般行政管理事务

0.75


0.75




203

国防支出

200.00


200.00




20306

国防动员

200.00


200.00




2030699

其他国防动员支出

200.00


200.00




205

教育支出

1,837.43


1,837.43




20502

普通教育

1,837.43


1,837.43




2050202

小学教育

1,837.43


1,837.43




208

社会保障和就业支出

49.85

49.85





20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89





210

卫生健康支出

14.65

14.65





21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65





2101101

行政单位医疗

14.65

14.65





211

节能环保支出

102.40


102.40




21110

能源节约利用

100.00


100.00




2111001

能源节约利用

100.00


100.00




21114

能源管理事务

2.40


2.40




2111406

能源科技装备

2.40


2.40




215

资源勘探工业信息等支出

101.00


101.00




21502

制造业

100.00


100.00




2150208

交通运输设备制造业

100.00


100.00




21505

工业和信息产业监管

1.00


1.00




2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

17.70

17.70





22102

住房改革支出

17.70

17.70





2210201

住房公积金

17.70

17.70





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,506.52

一、一般公共服务支出

33

1,183.49

1,183.49



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

200.00

200.00




4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

1,837.43

1,837.43




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

49.85

49.85




9


九、卫生健康支出

41

14.65

14.65




10


十、节能环保支出

42

102.40

102.40




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

101.00

101.00




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

17.70

17.70




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,506.52

本年支出合计

59

3,506.52

3,506.52



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,506.52

总计

64

3,506.52

3,506.52



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,506.52

363.08

3,143.44

201

一般公共服务支出

1,183.49

280.88

902.61

20104

发展与改革事务

1,182.74

280.88

901.86

2010401

行政运行

299.74

280.88

18.86

2010402

一般行政管理事务

882.50


882.50

2010408

物价管理

0.50


0.50

20132

组织事务

0.75


0.75

2013202

一般行政管理事务

0.75


0.75

203

国防支出

200.00


200.00

20306

国防动员

200.00


200.00

2030699

其他国防动员支出

200.00


200.00

205

教育支出

1,837.43


1,837.43

20502

普通教育

1,837.43


1,837.43

2050202

小学教育

1,837.43


1,837.43

208

社会保障和就业支出

49.85

49.85


20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89


210

卫生健康支出

14.65

14.65


21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65


2101101

行政单位医疗

14.65

14.65


211

节能环保支出

102.40


102.40

21110

能源节约利用

100.00


100.00

2111001

能源节约利用

100.00


100.00

21114

能源管理事务

2.40


2.40

2111406

能源科技装备

2.40


2.40

215

资源勘探工业信息等支出

101.00


101.00

21502

制造业

100.00


100.00

2150208

交通运输设备制造业

100.00


100.00

21505

工业和信息产业监管

1.00


1.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

17.70

17.70


22102

住房改革支出

17.70

17.70


2210201

住房公积金

17.70

17.70


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

329.19

302

商品和服务支出

33.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

88.77

30201

办公费

11.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

67.83

30202

印刷费

3.56

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

89.06

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.96

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

13.89

30207

邮电费

3.06

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.58

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

2.82

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.25

30211

差旅费

5.21

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

17.70

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.32

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1.34

30214

租赁费

2.56

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.11

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.11

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

2.75

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

329.30

公用经费合计

33.78

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

14.89

7.40

7.40

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

14.89

7.40

7.40

1)国内接待费

7

——

——

7.40

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

157

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

630

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3506.52万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计3506.52万元,比上年增加2487.56万元,增长244.13%,主要原因:对企业补助增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入3506.52万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3506.52万元,其中本年支出合计3506.52万元,比上年增加2504.82万元,增长250.06%,主要原因:对企业补助增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少17.27万元,下降100.00%,主要原因:无跨年度执行项目。

本年支出的具体构成:基本支出363.08万元,占10.35%;项目支出3143.44万元,占89.65%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1632.93万元,决算数3506.52万元,完成年初预算的214.74%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1522.67万元,决算数1183.49万元,完成年初预算的77.72%。预决算差异主要原因:本年对企业补助增加,导致数据间差异较大

(三)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数200.00万元,预决算差异主要原因:上级补助资金增加。

(五)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1837.43万元,预决算差异主要原因:年中增加项目。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数30.75万元,决算数49.85万元,完成年初预算的162.11%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

(九)卫生健康支出(类)年初预算数11.79万元,决算数14.65万元,完成年初预算的124.28%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

(十)节能环保支出(类)年初预算数52.40万元,决算数102.40万元,完成年初预算的195.42%。预决算差异主要原因:上级补助资金增加。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数101.00万元,预决算差异主要原因:对企业补助增加。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数15.32万元,决算数17.70万元,完成年初预算的115.53%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.08万元,其中:

(一)工资福利支出329.19万元,比上年增加24.92万元,增长8.19%,主要原:单位人员增加。

(二)商品和服务支出33.78万元,比上年减少4.07万元,下降10.75%,主要原因:按照要求,压减一般公共支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.11万元,比上年减少0.26万元,下降71.54%,主要原因:对人员补助减少。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.40万元,决算数7.40万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少7.50万元,下降50.34%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出境事项。决算数与上年持平,主要原因:无因公出境事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出境事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数7.40万元,决算数7.40万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:接待人数减少。决算数比上年减少7.50万元,下降50.34%,主要原因:接待人数减少。全年国内公务接待157批,累计接待630人次,主要是:接待人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出33.78万元,决算数比上年减少4.07万元,下降10.75%,主要原因:按照要求,压减一般公共支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额475.58万元,其中:政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.00万元。授予中小企业合同金额475.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.08万元,占授予中小企业合同金额0.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的(0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评,共涉及资金   4941.99万元,占项目支出总额的100%。其中, 26个项目评价结果为“优”,  3个项目评价结果为“良”, 3个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。   

组织对“2023年节能减排补助资金”、“军民融合发展专项转移支付资金”、“2024-一类-日常运行经费”、“2024-二类-诚信体系建设工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出335.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我委绩效管理制度建设日趋完善,进一步夯实工作基础,强化预算项目绩效管理,对预算项目进行全面梳理,加强审核,合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对于可量化支出的项目,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,预算绩效运行实行绩效监控,实现跟踪管理。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2023年节能减排补助资金

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.4

2.4

2.4

10

100

10

政府预算资金

2.4

2.4

2.4

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推动我市低碳发展

推动我市低碳发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目开展成本

24000元

24000

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

发放奖补资金企业个数

1家

1

10

10


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

补助发放及时率

100%

100

20

20


效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标

促进我市低碳发展

促进我市低碳发展

基本达成目标

20

20


满意度指标

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

军民融合发展专项转移支付资金

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

200

200

10

100

10

政府预算资金

0

200

200

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进我市低空产业发展

促进共青城市低空产业发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

200万元

200

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

高机动无人机指挥平台

1套

1

10

10


多旋翼无人机数量

1套

1

10

10


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

资金使用及时性

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标

减少战时装备损坏

≥15%

15

15

15


社会效益指标







生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

90

15

15


总分

100

100


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2024-一类-日常运行经费

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

124.03

124.03

121.254

10

97.76

7

政府预算资金

124.03

124.03

121.253663

97.76

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

维持单位日常运转

维持单位日常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

≤124.03万元

120

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

完成各项交办任务率

100%

100

20

20


质量指标

项目运行经费保障到位率

100%

100

10

10


时效指标

各项工作完成及时性

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标

加强经济形势分析

促进我市经济发展

基本达成目标

10

10


社会效益指标

加强政策研判和政策解读

提升社会治理能力

基本达成目标

10

10


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

97


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2024-二类-诚信体系建设工作经费

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

12

12

12

10

100

10

政府预算资金

12

12

12

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推动我市诚信体系建设迈向新高度

推动我市诚信体系建设迈向新高度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

≤12万元

12

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

诚信体系排名提升

≥1名

1

20

20


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

项目完成及时率

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

优化营商环境

营商环境得到显著改善

基本达成目标

20

20


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

100


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(发展与改革事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(发展与改革事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。。

(四)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


江西省共青城市发展和改革委员会2024年度单位决算

   

第一部分江西省共青城市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 江西省共青城市发展和改革委员会概况

一、单位主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、 中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控 和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济 手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经 济和社会发展计划报告,受市政府委托向市人大常委会报告 生态文明建设和生态环境状况。

2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势,研究全 市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重 要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中 的重大问题,调节经济运行。

3.承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工 作,研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟 订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方 案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接, 指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

4.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关 工作,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目 标、政策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、九江市级财 政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。按管理权限核 准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重 大投资项目和大额用汇投资项目。审查政府投资建设项目初 步设计,核定工程概算,控制投资规模。按管理权限开展固 定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全 市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,指导和监 督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,会 同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规 划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询 业发展。

5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性 产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平 衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发 展规划、计划的衔接平衡。配合有关部门协调全市农业和农 村经济社会发展的重大问题,衔接林业、水利、气象等专项 规划和政策。会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大 政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高新技术 产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解 决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

6.组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大 政策,研究提出全市城镇化发展战略和重大政策,负责全市 地区经济协作的统筹协调。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工 作,会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及 全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执 行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟 订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策, 推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完 善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展 和改革中的重大问题及政策。

9.推进全市可持续发展战略,组织拟订发展循环经 济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调 实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头制 订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建 设、环境保护规划,协调生态文明试验区建设、能源资源节 约和综合利用的重大问题,协调推进节能环保产业有关工 作。承担能效标识管理职能。

10.起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和 对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

11.组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究 国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大 问题,组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市 经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大 问题。

12.研究全市交通运输发展状况,统筹交通运输发 展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,安排 交通建设年度计划和重大交通投资项目,参与交通运输综合 协调工作。统筹协调全市铁路建设发展,组织研究全市铁路 中长期发展战略、规划和年度计划,协调推进铁路建设项目 的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。负 责铁路项目建设、征地拆迁等方面的协调、联络和服务工作。

13.研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展 规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革,组织实施 上级部门关于能源方面的规划、政策和改革方案,协调能源 发展和改革中的重大问题。负责成品油(石油)、天然气、 电力(含核电)、新能源和可再生能源等能源的行业管理, 不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准,监 测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡,指导协调 农村能源发展工作。负责能源行政执法监督等工作。督促电 力行业加强安全生产管理,主管石油、天然气长输管道建设 和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实 施的停供电措施,协调供电企业参与有关安全生产事故应急 救援的电力保障工作。

14.贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法 律、法规和方针、政策,研究提出全市价格政策、规定。负 责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实 施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用 范围,会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟 定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管 部门的价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的 监测、分析、预警,发布价格变化动态。开展重要农产品、 重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的 成本监审工作。开展全市涉案(刑事)、涉纪、涉税财物的 价格认定工作,协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费 标准的调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和 保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情 况。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构,分别是:综合股、固定资产投资股、产业协调和社会事业发展股、生态文明建设股、区域发展与物价管理股、国防动员股。

本单位年末编制内实有人员24人,其他人员8人。离退休人员1人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员1人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额


1


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,506.52

一、一般公共服务支出

32

1,183.49

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

200.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1,837.43

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

49.85


9


九、卫生健康支出

40

14.65


10


十、节能环保支出

41

102.40


11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

101.00


15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

17.70


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

3,506.52

本年支出合计

58

3,506.52

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

3,506.52

总计

62

3,506.52

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,506.52

3,506.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,183.49

1,183.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

1,182.74

1,182.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

299.74

299.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010402

一般行政管理事务

882.50

882.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010408

物价管理

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

其他国防动员支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,837.43

1,837.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

49.85

49.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

102.40

102.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

能源节约利用

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21114

能源管理事务

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111406

能源科技装备

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

101.00

101.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21502

制造业

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150208

交通运输设备制造业

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,506.52

363.08

3,143.44




201

一般公共服务支出

1,183.49

280.88

902.61




20104

发展与改革事务

1,182.74

280.88

901.86




2010401

行政运行

299.74

280.88

18.86




2010402

一般行政管理事务

882.50


882.50




2010408

物价管理

0.50


0.50




20132

组织事务

0.75


0.75




2013202

一般行政管理事务

0.75


0.75




203

国防支出

200.00


200.00




20306

国防动员

200.00


200.00




2030699

其他国防动员支出

200.00


200.00




205

教育支出

1,837.43


1,837.43




20502

普通教育

1,837.43


1,837.43




2050202

小学教育

1,837.43


1,837.43




208

社会保障和就业支出

49.85

49.85





20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89





210

卫生健康支出

14.65

14.65





21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65





2101101

行政单位医疗

14.65

14.65





211

节能环保支出

102.40


102.40




21110

能源节约利用

100.00


100.00




2111001

能源节约利用

100.00


100.00




21114

能源管理事务

2.40


2.40




2111406

能源科技装备

2.40


2.40




215

资源勘探工业信息等支出

101.00


101.00




21502

制造业

100.00


100.00




2150208

交通运输设备制造业

100.00


100.00




21505

工业和信息产业监管

1.00


1.00




2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00


1.00




221

住房保障支出

17.70

17.70





22102

住房改革支出

17.70

17.70





2210201

住房公积金

17.70

17.70





注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,506.52

一、一般公共服务支出

33

1,183.49

1,183.49



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

200.00

200.00




4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

1,837.43

1,837.43




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

49.85

49.85




9


九、卫生健康支出

41

14.65

14.65




10


十、节能环保支出

42

102.40

102.40




11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

101.00

101.00




15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

17.70

17.70




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

3,506.52

本年支出合计

59

3,506.52

3,506.52



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

3,506.52

总计

64

3,506.52

3,506.52



注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3,506.52

363.08

3,143.44

201

一般公共服务支出

1,183.49

280.88

902.61

20104

发展与改革事务

1,182.74

280.88

901.86

2010401

行政运行

299.74

280.88

18.86

2010402

一般行政管理事务

882.50


882.50

2010408

物价管理

0.50


0.50

20132

组织事务

0.75


0.75

2013202

一般行政管理事务

0.75


0.75

203

国防支出

200.00


200.00

20306

国防动员

200.00


200.00

2030699

其他国防动员支出

200.00


200.00

205

教育支出

1,837.43


1,837.43

20502

普通教育

1,837.43


1,837.43

2050202

小学教育

1,837.43


1,837.43

208

社会保障和就业支出

49.85

49.85


20805

行政事业单位养老支出

49.85

49.85


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.96

35.96


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.89

13.89


210

卫生健康支出

14.65

14.65


21011

行政事业单位医疗

14.65

14.65


2101101

行政单位医疗

14.65

14.65


211

节能环保支出

102.40


102.40

21110

能源节约利用

100.00


100.00

2111001

能源节约利用

100.00


100.00

21114

能源管理事务

2.40


2.40

2111406

能源科技装备

2.40


2.40

215

资源勘探工业信息等支出

101.00


101.00

21502

制造业

100.00


100.00

2150208

交通运输设备制造业

100.00


100.00

21505

工业和信息产业监管

1.00


1.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1.00


1.00

221

住房保障支出

17.70

17.70


22102

住房改革支出

17.70

17.70


2210201

住房公积金

17.70

17.70


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

329.19

302

商品和服务支出

33.78

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

88.77

30201

办公费

11.31

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

67.83

30202

印刷费

3.56

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

89.06

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35.96

30206

电费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

13.89

30207

邮电费

3.06

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

10.58

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

2.82

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.25

30211

差旅费

5.21

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

17.70

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

5.32

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

1.34

30214

租赁费

2.56

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.11

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.11

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00




30299

其他商品和服务支出

2.75

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

329.30

公用经费合计

33.78

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

14.89

7.40

7.40

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

0.00

1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

0.00

3.公务接待费

6

14.89

7.40

7.40

1)国内接待费

7

——

——

7.40

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

157

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

630

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位江西省共青城市发展和改革委员会

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止202412月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3506.52万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计3506.52万元,比上年增加2487.56万元,增长244.13%,主要原因:对企业补助增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入3506.52万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3506.52万元,其中本年支出合计3506.52万元,比上年增加2504.82万元,增长250.06%,主要原因:对企业补助增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少17.27万元,下降100.00%,主要原因:无跨年度执行项目。

本年支出的具体构成:基本支出363.08万元,占10.35%;项目支出3143.44万元,占89.65%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1632.93万元,决算数3506.52万元,完成年初预算的214.74%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数1522.67万元,决算数1183.49万元,完成年初预算的77.72%。预决算差异主要原因:本年对企业补助增加,导致数据间差异较大

(三)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数200.00万元,预决算差异主要原因:上级补助资金增加。

(五)教育支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1837.43万元,预决算差异主要原因:年中增加项目。

(八)社会保障和就业支出(类)年初预算数30.75万元,决算数49.85万元,完成年初预算的162.11%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

(九)卫生健康支出(类)年初预算数11.79万元,决算数14.65万元,完成年初预算的124.28%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

(十)节能环保支出(类)年初预算数52.40万元,决算数102.40万元,完成年初预算的195.42%。预决算差异主要原因:上级补助资金增加。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数101.00万元,预决算差异主要原因:对企业补助增加。

(十九)住房保障支出(类)年初预算数15.32万元,决算数17.70万元,完成年初预算的115.53%。预决算差异主要原因:单位人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出363.08万元,其中:

(一)工资福利支出329.19万元,比上年增加24.92万元,增长8.19%,主要原:单位人员增加。

(二)商品和服务支出33.78万元,比上年减少4.07万元,下降10.75%,主要原因:按照要求,压减一般公共支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.11万元,比上年减少0.26万元,下降71.54%,主要原因:对人员补助减少。

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:无。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数7.40万元,决算数7.40万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年减少7.50万元,下降50.34%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出境事项。决算数与上年持平,主要原因:无因公出境事项。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出境事项。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数7.40万元,决算数7.40万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:接待人数减少。决算数比上年减少7.50万元,下降50.34%,主要原因:接待人数减少。全年国内公务接待157批,累计接待630人次,主要是:接待人数减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出33.78万元,决算数比上年减少4.07万元,下降10.75%,主要原因:按照要求,压减一般公共支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额475.58万元,其中:政府采购货物支出27.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出448.00万元。授予中小企业合同金额475.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.08万元,占授予中小企业合同金额0.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的(0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评,共涉及资金   4941.99万元,占项目支出总额的100%。其中, 26个项目评价结果为“优”,  3个项目评价结果为“良”, 3个项目评价结果为“中”, 0个项目评价结果为“差”。   

组织对“2023年节能减排补助资金”、“军民融合发展专项转移支付资金”、“2024-一类-日常运行经费”、“2024-二类-诚信体系建设工作经费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出335.65万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,我委绩效管理制度建设日趋完善,进一步夯实工作基础,强化预算项目绩效管理,对预算项目进行全面梳理,加强审核,合理保障。所有项目必须有明细的资金测算。对于可量化支出的项目,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,预算绩效运行实行绩效监控,实现跟踪管理。

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2023年节能减排补助资金

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

2.4

2.4

2.4

10

100

10

政府预算资金

2.4

2.4

2.4

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推动我市低碳发展

推动我市低碳发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目开展成本

24000元

24000

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

发放奖补资金企业个数

1家

1

10

10


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

补助发放及时率

100%

100

20

20


效益指标

经济效益指标







社会效益指标







生态效益指标

促进我市低碳发展

促进我市低碳发展

基本达成目标

20

20


满意度指标

服务对象满意度

补贴对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

100


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

军民融合发展专项转移支付资金

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

200

200

10

100

10

政府预算资金

0

200

200

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

促进我市低空产业发展

促进共青城市低空产业发展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

200万元

200

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

高机动无人机指挥平台

1套

1

10

10


多旋翼无人机数量

1套

1

10

10


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

资金使用及时性

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标

减少战时装备损坏

≥15%

15

15

15


社会效益指标







生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

90

15

15


总分

100

100


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2024-一类-日常运行经费

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

124.03

124.03

121.254

10

97.76

7

政府预算资金

124.03

124.03

121.253663

97.76

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

维持单位日常运转

维持单位日常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

≤124.03万元

120

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

完成各项交办任务率

100%

100

20

20


质量指标

项目运行经费保障到位率

100%

100

10

10


时效指标

各项工作完成及时性

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标

加强经济形势分析

促进我市经济发展

基本达成目标

10

10


社会效益指标

加强政策研判和政策解读

提升社会治理能力

基本达成目标

10

10


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

97


项目支出绩效自评表

2024年度)

项目名称

2024-二类-诚信体系建设工作经费

主管部门

共青城市发展和改革委员会

实施单位

共青城市发展和改革委员会

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

12

12

12

10

100

10

政府预算资金

12

12

12

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

推动我市诚信体系建设迈向新高度

推动我市诚信体系建设迈向新高度

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目完成成本

≤12万元

12

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

诚信体系排名提升

≥1名

1

20

20


质量指标

资金使用合规性

100%

100

10

10


时效指标

项目完成及时率

100%

100

10

10


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

优化营商环境

营商环境得到显著改善

基本达成目标

20

20


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95

10

10


总分

100

100


第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行(发展与改革事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务(发展与改革事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。。

(四)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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