信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-02-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-01133

相关解读:

相关文件:

共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

目   录

第一部分 共青城市甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分 共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算表

1.《收支预算总表》  

2.《部门收入总表》

3.《部门支出总表》

4.《财政拨款收支总表》

5.《一般公共预算支出表》

6.《一般公共预算基本支出表》

7.《财政拨款“三公”经费支出表》

8.《政府性基金预算支出表》

9.《国有资本经营预算支出表》

10.《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 共青城甘露镇人民政府概况

一、部门主要职责

(一)坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻习近平总书记“关于党的建设的重要思想,围绕特色产业发展、农村人居环境、基础设施建设等方面深入开展我为群众办实事”活动二,以高质量党建引领保障高质量发展

(二)构建现代化产业体系。采取“产业链招商”“以商招商”“乡贤招商”等形式全力以赴招项目。积极对接上级业务部门争资争项事宜,确保项目落地有保障、建设有标准、成效有示范。

(三)深化对内对外开放。紧紧锚定九江市打造内陆地区改革开放高地和长江经济带重要节点城市战略的发展机遇,主动融入发展大局,创新发展思路,优化发展环境。

(四)全面推进乡村振兴。继续抓好燕坊草莓、分水岭果业、前山鲈鱼等优势产业规模化发展。大力推动城中村改造及美丽乡村示范点建设,提升镇域环境整治水平。稳步推进移风易俗,高质量营造文明新风。

(五)扎实推进共同富裕。全面落实“巩衔”政策,拓宽村级集体经济创收渠道,巩固脱贫成效。补齐民生短板,优化民生福祉,让更多群众享受发展成果。抓细抓实网格化治理,以优质的服务、健全的机制保障全镇基层治理水平迈上新台阶。

二、机构设置及人员情况

共青城市甘露镇人民政府共有预算单位1个,包括镇机关本级和0个所属二级预算单位,内设机构:党政办公室(党建办公室、新时代文明实践所)、社会事务办公室、社会治理办公室(综治中心)、财政经济发展办公室、农业农村办公室(乡村振兴工作站)、便民服务中心、镇纪委监察办公室、综合行政执法大队。

编制人数小计38,其中:行政编制人数16,全部补助事业编制人数22,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计59,其中:在职人数小计38,行政在职人数16,全部补助事业在职人数22,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0,退休人数小计20,遗属人数1人。

第二部分  共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年共青城市甘露镇人民政府收入预算总额为2518.86万元,较上年预算安排减少166.61万元,减少的原因是项目减少。其中:财政拨款收入1438.44万元,较上年预算安排减少603.63万元,减少的原因是项目减少;教育收费资金收0万元,较上年无变动;事业收入0万元,较上年无变动;事业单位经营收入0万元,较上年无变动;附属单位上缴收入0万元,较上年无变动;上级补助收入0万元,较上年无变动;其他收入1000.00万元,较上年预算安排增加1000.00万元,增加的原因是2024年将单位资金纳入年初预算;使用非财政拨款结余0万元,较上年无变动;上年结转结余80.42万元,较上年预算安排减少562.98万元,减少的原因是项目工程款结转资金减少

(二)支出预算情况

2024年共青城市甘露镇人民政府支出预算总额为2518.86万元,较上年预算安排减少166.61万元,减少的原因是项目减少。其中:按支出项目类别划分:基本支出616.71万元,占支出预算总额的24.48%,上年预算安排减少31.43万元,包括工资福利支出526.20万元、商品和服务支出75.64万元、对个人和家庭的补助支出9.87万元、资本性支出5.00万元;项目支出1902.15万元,占支出预算总额的75.52%,上年预算安排减少135.18万元,包括工资福利支出436.90万元、商品和服务支出368.84万元、对个人和家庭的补助支出177.11万元、对企事业单位的补贴60.00万元、资本性支出443.00万元、其他相关支出416.30万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1713.89万元,占支出预算总额的68.04%,上年预算安排增加982.04万元;公共安全支出8.00万元,占出预算总额的0.32%,上年预算安排减少2.00万元;文化旅游体育与传媒支出11.00万元,占出预算总额的0.43%,上年预算安增加10.18万元;社会保障和就业支出73.69万元,占支出预算总额的2.93%,上年预算安排增加24.75万元;卫生健康支出26.09万元,占支出预算总额的1.04%,上年预算安排减少30.07万元;城乡社区支出68.35万元,占支出预算总额的2.71%,上年预算安排减少850.65万元;农林水支出559.20万元,占支出预算总额的22.20%,上年预算安排减少4.88万元;商业服务业等支出30.00万元,占支出预算总额的1.19%,上年预算安排增加30.00万元;住房保障支出28.64万元,占支出预算总额的1.14%,上年预算安排减少1.98万元

按支出经济分类划分:工资福利支出963.10万元,占支出预算总额的38.23%,上年预算安排增加193.95万元;商品和服务支出444.48万元,占支出预算总额的17.65%,上年预算安排增加278.65元;对个人和家庭的补助支出186.98万元,占支出预算总额的7.42%,上年预算安排增加169.53万元;资本性支出448.00万元,占支出预算总额17.79%,上年预算安排减少1057.58万元;对企业补助支出60.00万元,占支出预算总额2.38%,上年预算安排增加60.00万元;其他支出416.30万元,占支出预算总额16.53%,上年预算安排增加188.84万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年共青城市甘露镇人民政府财政拨款支出预算1438.44万元,占支出预算总额的57.11%,较上年预算安排减少603.63万元,减少的原因是项目减少。具体支出情况是:按支出功能科目划分: 一般公共服务713.49万元,占财政拨款支出的49.60%;公共安全支出8.00万元,占财政拨款支出0.56%;文化旅游体育与传媒支出1.00万元,占财政拨款支出0.07%;社会保障和就业支出70.29万元,占财政拨款支出的4.89%;卫生健康支出21.82万元,占财政拨款支出的1.52%;城乡社区支出57.00万元,占财政拨款支出的3.96%;农林水支出538.20万元,占财政拨款支出37.41%;住房保障支出28.64万元,占财政拨款支出的1.99%

按支出项目类别划分:基本支出616.71万元,较上年预算安排减少31.43万元;其中:工资福利支出526.20万元,商品和服务支出75.64万元,对个人和家庭的补助9.87万元,资本性支出5.00万元。项目支出821.73万元,较上年预算安排减少572.20万元;其中:工资福利支出354.90万元,商品和服务支出41.00万元,对个人和家庭的补助23.03万元,资本性支出237.00万元,其他相关支出165.80万元。

(四)政府性基金情况

2024年共青城市甘露镇政府性基金预算支出为0万元,较上年预算安排减少850万元,减少原因是2024年本部门无相关资金安排。

()国有资本经营情况

本部门没有使用国有经营预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2024年共青城市甘露镇人民政府本级财政拨款运行经费预算112.00万元,比2023预算减少12.66万元,下降10.16%,下降原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,缩减支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2024年共青城市甘露镇人民政府预算安排6.00万政府采购支出,较上年预算安排减少25.66万元,减少的原因是本年度未安排公务用车购置预算;其中:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元,主要用于办公设备采购。

()国有资产占有使用情况

截至20231231日,部门共有车辆2,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

()项目绩效目标设置情况

2024年实行绩效目标管理的项目15个,涉及资金1821.73万元,其中:部门预算中100万元以上的项目4个。组织部分配-村(社区)干部,文明实践员专项人员资金项目情况说明

  1. 项目概述

组织部分配村(社区)干部工资及社保、村民小组长报酬、老党员生活补助等配套资金。

  1. 立项依据

推进基层党建标准化信息化建设相关文件精神和具体要求

  1. 实施主体

项目实施主体为共青城市甘露镇人民政府。

  1. 实施方案

每月按时支付村(社区)干部工资及社保等相关资金,根据资金管理办法执行,严控开支。

  1. 实施周期

本年预算实施周期为当年度。

  1. 年度预算安排

项目年度预算安排171.40万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年共青城市甘露镇人民政府“三公”经费年初预算安排12.90万元。其中:

因公出国(境)费0万元,上年增0万元,与上年安排保持一致

公务接待费9.90万元,上年增6.90万元,主要原因是本年度新增2024年招商组团工作经费项目,商务接待费增加

公务用车运行维护费3.00万元,上年减少1.00万元,下降的原因是严格贯彻落实“过紧日子”要求,缩减支出。

公务用车购置费0万元,上年减少29.26万元,主要原因是本年度未安排公务用车购置。

第三部分 共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算表

(详见附表)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、部门涉及的专业名词

(一)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(二)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(三)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

共青城市甘露镇人民政府2024年部门预算公开表.xls

共青城市甘露镇人民政府2024年部门整体支出及项目支出绩效目标汇总表.xlsx

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭