信息类别: 部门预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-02-19 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-00887

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共青城市幸福里幼儿园2025年单位预算
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    目   录

  第一部分 共青城市幸福里幼儿园概况

  一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 共青城市幸福里幼儿园2025单位预算情况说明

  一、2025单位预算收支情况说明

  二、2025“三公”经费预算情况说明

  第三部分 共青城市幸福里幼儿园2025单位预算表

一、《收支预算总表》  

二、单位收入总表》 

三、单位支出总表》 

四、《财政拨款收支总表》 

五、《一般公共预算支出表》 

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分共青城市幸福里幼儿园概况

  一、单位主要职责

()增强入园幼儿体质,促进幼儿身体正常发育和协调开展

()开展入园幼儿智力,培养正确运用感官和运用语言交往的 基本能力,培养有益的兴趣和求知欲望,培养初步的动手能力。

(三) 培养入园幼儿良好的品德行为、习惯及性格,萌发幼儿爱 家乡爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感。

(四)培养入园幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力。

(五)承办主管部门交办的其它事项

二、机构设置及人员情况

共青城市幸福里幼儿园为共青城市教育体育局所属二级预算单位。科室设置有教师发展中心、学生发展中心、课程改革与发展中心、园务管理与信息技术中心。

编制人数小计3人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数3人,自收自支编制人数0人。实有人数小计27人,其中:在职人数小计27人,全部补助事业在职人数3人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人员0人。在园学生158人。

    第二部分 共青城市幸福里幼儿园2025单位预算情况说明

  一、2025单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

  2025共青城市幸福里幼儿园收入预算总额为192.74万元,较上年预算安排增加59.01万元,增加的原因是人员增加。其中:财政拨款收入137.47万元,较上年预算安排增加3.74增加的原因是人员增加;教育收费资金收0万元,较上年预算安排减少28.8万元减少的原因是今年将教育收费资金收入纳入事业单位经营收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元较上年预算安排无变化;事业单位经营收入55.26万元,较上年预算安排增加55.26万元增加的原因是今年将教育收费资金收入纳入事业单位经营收入;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元较上年预算安排无变化;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0较上年预算安排无变化;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元较上年预算安排无变化;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元较上年预算安排无变化;上年结转结余0.02万元,较上年预算安排增加0.02增加的原因是资本性支出增加0.02万元

  (二)支出预算情况

2025年共青城市幸福里幼儿园支出预算总额为192.74万元,较上年预算安排增加59.01万元,增加的原因是人员增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出40.39万元,占支出预算总额的20.96%,较上年预算安排增加3.77万元,包括工资福利支出40.08万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0.31万元、资本性支出0万元;项目支出152.35万元,占支出预算总额的79.04%,上年预算安排增加55.24万元包括工资福利支出142.49万元、商品和服务支出9.84万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0.02万元对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,占支出预算总额的0%上年预算安排无变化;教育支出192.74万元,占支出预算总额的100%上年预算安排增加59.01万元;社会保障和就业支出0万元,占支出预算总额的0%上年预算安排增加无变化;卫生健康支出0万元,占支出预算总额的0%上年预算安排无变化;住房保障支出0万元,占支出预算总额的0%上年预算安排无变化

  按支出经济分类划分:工资福利支出182.57万元,占支出预算总额的94.72%上年预算安排增加56.96万元;商品和服务支出9.84万元,占支出预算总额的5.11%上年预算安排增加2.04万元;对个人和家庭的补助支出0.31万元,占支出预算总额的0.16%上年预算安排无变化;资本性支出0.02万元,占支出预算总额0.01%上年预算安排增加0.02万元;对企业补助0万元,占支出预算总额0%上年预算安排无变化

(三)财政拨款支出情况

2025年共青城市幸福里幼儿园财政拨款支出预算137.47万元,占支出预算总额的71.32%,较上年预算安排增加32.54万元,增加的原因是人员增加。具体支出情况是:按支出功能科目划分一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;教育支出137.47万元,占财政拨款支出100%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%;卫生健康支出0万元,占财政拨款支出的0%;住房保障支出0万元,占财政拨款支出的0%。

按支出项目类别划分:基本支出40.39万元,较上年预算安排增加3.77万元;其中:工资福利支出40.08万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0.31万元资本性支出0万元项目支出97.08万元,较上年预算安排增加28.77万元;其中:工资福利支出87.23万元商品和服务支出9.84万元,资本性支出0万元。

  (四)政府性基金情况

2025年共青城市幸福里幼儿园政府性基金收入预算为0万元支出预算为0万元中:基本支出0万元,项目支出0万元。较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出项目类别划分:

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,较上年预算安排增加(减少)0万元

国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有经营预算拨款安排的支出较上年预算安排增加(减少)0万元

  )机关运行经费等重要事项的说明

2025年共青城市幸福里幼儿园机关运行经费预算0万元,比2024预算减少0万元,下降0%。本单位无行政参公单位,无机关运行经费。

(七)政府采购情况

   2025年共青城市幸福里幼儿园预算安排0万政府采购支出,较上年预算安排增加(减少0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

  )国有资产占有使用情况

  截至20241231日,部门共有车辆0其中,一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

  2025年部门预算安排购置车辆0,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。  )项目绩效目标设置情况

  2025年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金152.35万元,其中:单位预算中100万元以上的项目0个。2025年其他资金项目情况说明

1)项目概述

教育收费资金收入

2)立项依据

国家发展改革委、教育部、财政部联合印发的《幼儿园收费管理暂行办法》

3)实施主体

幸福里幼儿园

4)实施方案

全体幼儿缴纳保价费保育费

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

用于幼儿日常的生活开支

  二、2025“三公”经费预算情况说明

  2025年共青城市幸福里幼儿园“三公”经费财政拨款安排0万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,上年增(减)0万元,与上年持平

  公务接待费0万元,上年增(减)0万元,与上年持平

公务用车运行维护费0万元,上年增(减)0万元,与上年持平

公务用车购置费0万元,上年增(减)0万元,与上年持平

   第三部分 共青城市幸福里幼儿园2025单位预算表

  (详见附表)。

  第四部分 名词解释

  一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)教育收费资金收入反应实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培训费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(八)上年结转和结余:填列2024年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定性用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

  二、支出科目

   (一)教育支出:反映行政单位的基本支出。

  (二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

  (三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

  (四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

  (五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

  (六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

  (七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  (八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)"三公"经费: 指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费用、公务用车购置和运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。  

(三)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。

(四)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。


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