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目录
第一部分共青城市司法局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分共青城市司法局2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分共青城市司法局2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分共青城市司法局概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家司法行政工作的法律、法规和方针、政策,制定全市司法行政工作的政策和规定,编制全市司法行政中长期规划,年度计划,并组织和监督实施;制定全市法制宣传教育和普及法律常识规划以及依法治市规划,并组织实施,指导各单位(部门)、各行业的普法教育、依法治理工作,指导法制新闻对外宣传;管理、监督、指导全市的律师工作和法律服务工作,综合管理社会法律服务机构和在本市设立的律师机构;管理、监督、指导全市公证机构和公证业务工作;管理和指导全市的人民调解工作和组织网络建设,基层司法所建设和法律服务所以及司法助理员工作;指导、监督、管理社区矫正工作;管理和指导全市刑释解教人员安置帮教工作;管理和指导全市法律援助工作以及司法鉴定工作;参加全市社会治安综合管理;承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
共青城市司法局内设处室6个,包括:综合股、公共法律服务管理股、普法与依法治理股、行政复议与应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股。
一、
|
第二部分共青城市司法局2026年单位预算表
收支预算总表 | |||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
741.40 |
公共安全支出 |
642.85 |
|
(一)一般公共预算收入 |
741.40 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
23.94 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
27.68 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
||
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
||
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
741.40 |
本年支出合计 |
741.40 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
||
|
收入总计 |
741.40 |
支出总计 |
741.40 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | ||||||||||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
共青城市司法局 |
741.40 |
0.00 |
741.40 |
741.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
741.40 |
573.93 |
167.47 | |
|
204 |
公共安全支出 |
642.85 |
475.38 |
167.47 |
|
20406 |
司法 |
642.85 |
475.38 |
167.47 |
|
2040601 |
行政运行 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
73.47 |
0.00 |
73.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
| ||||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
741.40 |
公共安全支出 |
642.85 |
642.85 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
741.40 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|||||
|
收入总计 |
741.40 |
支出总计 |
741.40 |
741.40 |
0.00 |
0.00 |
|
| ||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
741.40 |
573.93 |
167.47 | |
|
204 |
公共安全支出 |
642.85 |
475.38 |
167.47 |
|
20406 |
司法 |
642.85 |
475.38 |
167.47 |
|
2040601 |
行政运行 |
475.38 |
475.38 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2040699 |
其他司法支出 |
73.47 |
0.00 |
73.47 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.94 |
23.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
573.93 |
523.30 |
50.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
502.31 |
502.31 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
124.76 |
124.76 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
123.47 |
123.47 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
140.87 |
140.87 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.67 |
14.67 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.50 |
44.50 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.91 |
18.91 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.03 |
5.03 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
2.43 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
45.62 |
0.00 |
45.62 |
|
30201 |
办公费 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30208 |
取暖费 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.65 |
0.00 |
1.65 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
18.71 |
18.71 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.48 |
0.48 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
26.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
23.05 |
3.05 |
20.00 | |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:122001共青城市司法局 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
第三部分共青城市司法局2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年共青城市司法局收入预算总额为741.40万元,较上年预算安排减少31.19万元;本年收入合计741.40万元,较上年预算安排减少31.19万元;包括:财政拨款收入741.40万元,较上年预算安排增加57.15万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少20.3万元;上年结转结余36.85万元,较上年预算安排减少36.85万元。
(二)支出预算情况
2026年共青城市司法局支出预算总额为741.40万元,较上年预算安排减少31.19万元。
按支出项目类别划分:基本支出573.93万元,较上年预算安排增加76.16万元;项目支出167.47万元,较上年预算安排减少107.35万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出642.85万元,较上年预算安排减少42.83万元;社会保障和就业支出46.93万元,较上年预算安排增加3.22万元;卫生健康支出23.94万元,较上年预算安排增加6.37万元;住房保障支出27.68万元,较上年预算安排增加2.05万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出607.46万元,较上年预算安排增加28.6万元;商品和服务支出86.44万元,较上年预算安排减少64.46万元;对个人和家庭的补助21.00万元,较上年预算安排减少10.62万元;资本性支出26.50万元,较上年预算安排增加15.29万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年共青城市司法局财政拨款支出预算总额741.40万元,较上年预算安排增加57.15万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出642.85万元,社会保障和就业支出46.93万元,卫生健康支出23.94万元,住房保障支出27.68万元。
按支出项目类别划分:基本支出573.93万元,项目支出167.47万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出607.46万元,商品和服务支出86.44万元(其中委托业务费14.80万元),对个人和家庭的补助21.00万元,资本性支出26.50万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位非行政参公单位,无机关运行经费。
(七)政府采购情况
2026年政府采购总额26.50万元,其中:政府采购货物预算26.50万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日,单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆。
2026年单位预算安排购置车辆1辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)项目绩效情况说明
2026年实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金167.47万元,分别为:一类-日常运行经费53.47万元;二类-法律援助经费8万元;二类-人民调解工作经费6万元;二类-司法所业务经费9万元;二类-法治建设工作经费8万元;二类-法制工作经费10万元;二类-社区矫正中心工作经费11万元;三类-司法协理员待遇保障经费42万元;二类-公务用车购20万元,以上9个项目都是基于2025年司法局实际工作开展所需要支出的项目,实施周期为2026年度。
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年共青城市司法局财政拨款"三公"经费安排26.15万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待3.10万元,比上年减0.05万元,主要原因是:压减公务开支。
公务用车运行3.05万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置20.00万元,比上年增20万元,主要原因是:购置执法执勤用车。
第四部分名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合单位实际,参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
相关附件:
共青城市司法局部门预算公开表_.xlsx 法律援助业务_二类-法律援助.xls 法治政府建设_二类-法制工作经费.xls 法治政府建设_二类-人民调解工作经费.xls 法治政府建设_二类-司法所业务经费.xls 法治政府建设_三类-司法协理员待遇保障经费.xls 公务用车购置经费_二类-公务用车购置代列.xls 普法依法治理_二类-法治建设工作经费.xls 普法依法治理_二类-社区矫正中心工作经费.xls 宣传工作经费_一类-日常运行经费.xls扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





