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共青城市审计局2025年工作总结
2025年,在市委、市政府的坚强领导下,在上级审计机关的正确指导下,共青城市审计局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻落实习近平总书记对审计机关的重要讲话精神,围绕市委、市政府中心工作,聚焦领导干部经济责任审计、部门预算、自然资源资产审计等重点,关注民生工程、社保、医疗、教育等民生领域,充分发挥审计经济监督职能,助力我市经济社会高质量发展。工作总结如下:
一、2025年工作总结
(一)坚持政治引领,审计工作更显高度。一是坚持党的领导。深入学习贯彻习近平总书记对审计工作作出的重要指示精神,严格落实中央和省委、九江市委审计委员会各项决策部署和工作要求,全年召开了2次市委审计委员会会议,严格执行重大事项请示报告制度。2025年,向市委、市政府和九江市审计局报送审计专报,积极发挥参谋助手作用。二是服务中心大局。从审计机关抽调精干力量配合巡视巡察、纪检专案、津补贴专项检查等各类中心工作及市委、市政府交办的国企对外投资专项审计。深化“纪巡审”联动,将纪检监督、巡察体检、审计扫描有机贯通,充分发挥了审计在反腐治乱中的作用,更加彰显了审计监督的权威。首次制定了我市政府投资建设和公立医疗领域2个方面问题风险提示清单。制定了审计监督与统计监督贯通协同工作机制。三是强化审计整改。坚持“揭示问题”与“解决问题”并重,着力做好审计整改“下半篇文章”。出台了《共青城市审计整改约谈办法(试行)》,定期向被审计单位发放《审计发现问题情况表》。首次专门开展审计“回头看”,实地走访并现场指导,提升审计监督实效。
(二)依法履职尽责,审计工作更具力度。市委审计委员会立足“以高质量审计监督护航全市经济社会高质量发展”工作定位,顺利完成全年审计项目,坚决零容忍,移送纪委及相关主管部门处置,同时启动“一事双查”,既查干部失职失责又查中介咨询机构不认真履职,对部分履职不到位、造价把关不严的造价咨询公司予以清退,不断地完善准入、考核、退出全链条管理机制。根据九江市审计局安排开展了彭泽县殡葬改革交叉专项审计调查和庐山市鄱阳湖滨湖地区生态环境保护和高质量发展交叉专项审计调查,撰写的审计专报送九江市委主要领导审阅,该专项审计调查得到了九江市审计局主要领导及其他局领导的高度认可,并要求其他县市审计组以共青的审计报告为模板进行修改。推动相关主管部门首次开展了政府采购货物和服务招标项目突出问题专班整治。
(三)坚持固本强基,审计工作更有厚度。从“政治建设、能力建设、作风建设”三个维度总结2025年审计队伍建设情况,着力打造高素质专业化的经济监督“特种部队”。一是政治建设强根基。始终将政治建设作为首要任务,牢记政治上的坚定源于理论上的清醒,坚持以习近平总书记对审计工作的重要讲话和重要指示批示精神为遵循,深刻把握审计的政治属性和职能定位,坚决做到重大事项先向市委审计委员会请示报告。将学法作为“第二议题”必学内容,强化审计干部执法必先学法、懂法、用法、守法。二是能力建设提效能。深入开展“审计质量攻坚年”活动,推动落实“科学规范提升年”行动问题整改,以九江市审计局质量检查指出问题整改为抓手,为规范审计行为、提升审计质量、防范审计风险,修订完善审计现场管理办法和审计质量控制办法等多个内控制度,进一步明确审计组长、主审等人员的权限和责任。三是作风建设树正气。以开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育为主线,坚持“学查改”一体推进,将作风建设与审计主责主业深度融合,坚持“三个摆进去”的要求,以问题为导向,结合实际全方位查摆,同步形成问题清单、整改清单,做到真查问题、真改问题。纵深推进全面从严治党建设,始终扛牢党组书记第一责任人责任,通过廉政党课、警示教育片、谈心谈话、政治家访等多种形式,筑牢拒腐防变的思想防线。
二、2026年工作要点
主要是部署2026年全市审计工作,拟作五个方面的安排。
(一)强化政治引领,以更高政治站位明确方向。持续推动市委审计办规范化建设,落实落细市委审计委员会议定事项、批示办理事项督察督办机制;严格落实重大事项请示报告制度,对审计查出的重大问题直报审计委员会负责同志;加强审计委员会成员单位协调配合,充分发挥审计专业优势,增强监督合力;强化指导监督,构建国家审计和内部审计工作一盘棋。
(二)聚焦“国之大者”,以精准审计护航发展大局。紧紧围绕深化改革扩大开放、乡村全面振兴、保障和改善民生、统筹发展和安全等方面,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业,认真谋划立项和开展审计工作;加强对审计领域重大问题调查研究和重大工作统筹协调,切实发挥审计在促进经济健康运行、维护经济安全、揭示风险隐患、推动反腐治乱等方面独特作用。
(三)推动问题整改,以更强力度深化成果运用。一体推进审计“上下篇文章”,持续巩固完善全面整改、专项整改、重点督办相结合的整改工作格局,加强审计整改全周期“清单+闭环”管理,联合组织“回头看”;压紧压实被审计单位整改主体责任和主管部门监督管理责任,推动履职尽责和源头治理;深化审计成果运用,完善审计监督与其他监督贯通协同机制,形成整改合力;对审计移送问题线索实行全周期管理,建立健全查办情况和结果定期反馈机制。
(四)优化审计方法,以提质增效夯实事业根基。着力提升审计规范化水平和监督质效,进一步深化研究型审计;强化工作统筹和大数据审计思维,运用好信息化手段,一体推进年度计划项目和交办任务;以深入调查了解为前提,以科学实施方案为抓手,以三级复核制度为保障,着力完善并严格执行各项审计制度规范,加强项目全过程精细化管理,促进审计工作流程标准化、管理科学化。
(五)深化队伍建设,以专业人才打造审计尖兵。持续推动“能查、能说、能写”审计干部教育培训体系,注重大数据在审计中的实践应用,积极选派审计干部参加理论业务知识培训、外派培训、项目审计、巡视巡察等各项工作,做到“干中学、跟班学”;持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育,进一步严明纪律规矩,坚持廉洁从审,努力锻造审计铁军。
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