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受市政府委托,2025年3月25日,市审计局局长向市三届人大常委会第二十八次会议作《共青城市人民政府关于2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:
一、整改工作总体推进情况
市委、市政府高度重视审计整改工作,对审计整改工作进行了认真研究和部署,要求各部门、各单位强化责任担当,清单化、路径化整改,逐条逐项整改到位,要以“钉钉子精神”做好审计整改“下半篇文章”,要一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,深入查找问题背后的短板和漏洞,健全完善长效机制,实现源头治理、系统治理,防止出现“破窗效应”“稻草人效应”。在2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计工作报告中,共反映问题95个,已整改完成94个,1个正在整改中,整改率98.95%。促进建章立制4项。
二、关于整改落实的具体情况
(一)市级财政管理审计查出问题的整改情况
涉及市级财政管理方面的12个问题,均已全部整改完成。
(二)市级部门预算执行审计查出问题的整改情况
涉及市级部门预算执行方面的41个问题,40个问题已整改完成,其他1个问题,相关责任单位严格按照审计要求,建章立制,正在整改。
(三)上级专项审计查出问题的整改情况
共青城市2021年至2022年财政惠农补贴“一卡通”资金审计查出11个问题,已全部整改完成。
(四)本级专项审计查出问题的整改情况
共青城市2022年困难群众救助补助资金审计查出13个问题,已全部整改完成。
(五)自然资源资产审计查出问题整改情况
共青城市江益镇党委书记、镇长自然资源资产任中审计查出13个问题,已全部整改完成。
(六)重点政府投资项目复核发现问题的整改情况
重点政府投资项目复核发现的5类问题,已全部整改完成。
三、整改报告中尚未整改到位问题的情况
市政府高度重视,针对尚未整改完成的问题,将进一步夯实被审计单位的整改责任、主管部门的监督管理责任和审计机关的督促检查责任,全面促进审计查出问题整改落实到位。相关责任单位已制定整改措施、明确整改时限,积极做出后续整改工作安排。
四、下一步整改工作的重点
一是坚持综合施策,分类制定整改计划。对于短期内无法完成整改的问题,深入分析原因,有针对性地制定整改计划和措施,对拒不整改、虚假整改的单位和人员,严肃追责问责。二是强化部门联动,加快推动整改工作。对需多部门共同推进整改的问题,由主管部门牵头建立协作机制,进一步加强组织领导,明确各自权责,加强统筹协调,合力推动整改。三是建立长效机制,全面提高整改质效。对照审计发现问题,举一反三,深入剖析,进一步推动加强管理、完善制度、深化改革,建立健全相关长效机制,从源头上预防类似问题再次发生。
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