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目录
第一部分 共青城市统计局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 共青城市统计局概况
一、单位主要职责
(一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全市统计规划、统计制度和管理统计标准,负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况,指导、配合有关部门做好安全生产有关数据统计工作,指导全市统计工作。
(二)组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查,核算全市生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)根据国家有关部门下发的重大国情国力普查计划和方案,拟订本市的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济和农业等重大国情国力调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计资料。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,组织实施规下工业、服务业调查,小微企业调查及各项专项调查,收集、汇总、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。
(六)组织全市的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)加强统计基础工作和基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理各项调查活动。
(九)组织开展统计普法宣传,组织实施全市性统计执法检查,受理统计违法举报,查办、承办统计违法案件。建立完善统计信用制度。办理统计行政复议、应诉和其他法律性指导全市统计专业技术队伍建设。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个机构,为共青城市统计局本级。
本单位年末实有人员19人,其他人员0人。离退休人员0人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员0人。
第二部分2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
421.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
385.90 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
22.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
5.40 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
1.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
7.09 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
421.61 |
本年支出合计 |
58 |
421.61 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
421.61 |
总计 |
62 |
421.61 |
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
421.61 |
421.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
385.90 |
385.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
382.95 |
382.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
117.07 |
117.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
149.17 |
149.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010507 |
专项普查活动 |
116.71 |
116.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.21 |
22.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.36 |
21.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
421.61 |
150.93 |
270.68 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
385.90 |
117.07 |
268.83 |
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
382.95 |
117.07 |
265.87 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
117.07 |
117.07 |
||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
149.17 |
149.17 |
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
116.71 |
116.71 |
||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.21 |
21.36 |
0.85 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.36 |
21.36 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.40 |
5.40 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.09 |
7.09 |
||||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
421.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
385.90 |
385.90 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
22.21 |
22.21 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
5.40 |
5.40 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
1.00 |
1.00 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
7.09 |
7.09 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
421.61 |
本年支出合计 |
59 |
421.61 |
421.61 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
421.61 |
总计 |
64 |
421.61 |
421.61 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
421.61 |
150.93 |
270.68 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
385.90 |
117.07 |
268.83 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
382.95 |
117.07 |
265.87 | ||
|
2010501 |
行政运行 |
117.07 |
117.07 |
|||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
149.17 |
149.17 | |||
|
2010507 |
专项普查活动 |
116.71 |
116.71 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.45 |
0.45 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.21 |
21.36 |
0.85 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.36 |
21.36 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.25 |
15.25 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.11 |
6.11 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
0.85 |
0.85 | |||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.85 |
0.85 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.40 |
5.40 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.40 |
5.40 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1.00 |
1.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1.00 |
1.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
7.09 |
7.09 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.09 |
7.09 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.09 |
7.09 |
|||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
134.14 |
302 |
商品和服务支出 |
15.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
42.26 |
30201 |
办公费 |
6.51 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.18 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
32.84 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.25 |
30206 |
电费 |
0.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.11 |
30207 |
邮电费 |
2.04 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.80 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
1.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.60 |
30211 |
差旅费 |
1.33 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.03 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.32 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.20 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
135.08 |
公用经费合计 |
15.85 | |||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.20 |
5.58 |
3.92 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
8.20 |
5.58 |
3.92 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.92 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
30 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
301 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位:共青城市统计局 |
2024年度 |
单位:台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 | ||||
第三部分2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计421.61万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计421.61万元,比上年增加75.10万元,增长21.68%,主要原因:年中增加第五次全国经济普查工作经费55.30万元。
本年收入的具体构成:财政拨款收入421.61万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计421.61万元,其中本年支出合计421.61万元,比上年增加76.30万元,增长22.10%,主要原因:2024年为第五次全国经济普查实施年,比上年增加支出57.96万元;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少1.20万元,下降100.00%,主要原因:因2023年九江市调查队拨付1.2万元用于畜情监测工作经费,财务在账务处理做了收入确认,但因工作开展较晚,未及时支付。2024年未有此情况。
本年支出的具体构成:基本支出150.93万元,占35.80%;项目支出270.68万元,占64.20%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数303.21万元,决算数421.61万元,完成年初预算的139.05%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数279.23万元,决算数385.90万元,完成年初预算的138.20%。预决算差异主要原因:新增第五次全国经济普查工作年中追加费用。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数12.77万元,决算数22.21万元,完成年初预算的173.92%。预决算差异主要原因:人员增加。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数4.84万元,决算数5.40万元,完成年初预算的111.61%。预决算差异主要原因:人员增加。
(四)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1.00万元,预决算差异主要原因:年中增加预算。
(五)住房保障支出(类)年初预算数6.37万元,决算数7.09万元,完成年初预算的111.37%。预决算差异主要原因:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.93万元,其中:
(一)工资福利支出134.14万元,比上年增加5.18万元,增长4.02%,主要原因:人员增加。
(二)商品和服务支出15.85万元,比上年减少3.21万元,下降16.85%,主要原因:2023年根据文件非领导职务的人员发放了电话补贴,未列入预算。
(三)对个人和家庭补助支出0.94万元,比上年增加0.11万元,增长12.98%,主要原因:驻村工作人员的生活补助在该科目列支。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.58万元,决算数3.92万元,完成全年预算的70.30%;决算数比上年增加1.20万元,增长44.00%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,决算数与上年持平。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我单位无因公出国(境)情况。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。主要原因:单位无公车。决算数与上年持平。主要原因:单位无公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:单位无公车。决算数与上年持平,主要原因:单位无公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数5.58万元,决算数3.92万元,完成全年预算的70.30%,主要原因:根据实际公务接待执行。决算数比上年增加1.20万元,增长44.00%,主要原因:公务接待批次增加。全年国内公务接待30批,累计接待301人次,主要是:公务接待批次增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出15.85万元,决算数比上年减少3.21万元,下降16.85%,主要原因:根据实际机关运行经费执行。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额3.09万元,其中:政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.09万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评,共涉及资金 349.19万元,占项目支出总额的100%。其中,16个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“2024-二类-人口变动抽样调查工作经费 ”“2024年中一次性项目-第五次全国经济普查清查劳务费”等项目支出绩效自评结果如下:
1.2024-二类-人口变动抽样调查工作经费预算执行率100%,得分100分。
2.2024年中一次性项目-第五次全国经济普查清查劳务费执行率99.93%,得分97分。
3.工信局分配-2024-五类-高质量发展考核奖励资金执行率100%,得分100分。
4.组织部分配-2023年度考核优秀及记三等功人员奖励金执行率100%,得分100分。
5.2024-二类-劳动力调查工作经费执行率100%,得分100分。
6.2024-一类-日常运行经费执行率99.33%,得分97分。
7.2024年中一次性项目-统计执法检查工作经费执行率100%,得分100分。
8.商务局分配-2024年招商组团工作经费执行率83.4%,得分97分。
9.2024-二类-第五次全国经济普查工作经费执行率97.81%,得分97分。
10.2024-二类-统计基层基础规范化建设工作经费执行率98.6%,得分97分。
11.2024-二类-统计资料(年鉴、月报)编印费执行率100%,得分100分。
12.年终一次性奖金-绩效工资执行率100%,得分100分。
13.2024-组织部分配-2023年综合考核奖励资金.执行率100%,得分100分。
14.人社局分配-统计局2024年中央就业补助资金执行率88.63%,得分97分。
15.2024-二类-城乡一体化调查统计劳务费执行率99.83%,得分97分。
16.2024年年中一次性项目-第五次全国经济普查工作经费执行率97.52%,得分97分。
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。
(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)行政运行(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务(统计信息事务):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
(四)行政单位医疗:反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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