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共青城市退役军人事务局2026年部门预算
目 录
第一部分 共青城市退役军人事务局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 共青城市退役军人事务局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 共青城市退役军人事务局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 共青城市退役军人事务局概况
一、部门主要职责
(一)拟定全市退役军人事业发展规划、年度计划,落实全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规规章和政策。
(二)负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置管理工作和自主择业、退役军人服务管理等有关工作,做好随军家属的安置工作。
(三)组织开展全市退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门组织落实退役军人特殊保障等相关工作。
(五)组织协调落实军队移交的符合条件的退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)做好全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策,承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。承担军供服务保障工作。
(七)组织落实全市拥军优属工作,做好地方支持军队相关工作,承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入市级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)做好退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作,督促所属单位进行安全管理。
(十)牵头提出全市计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
共青城市退役军人事务局共有预算单位1个,包括共青城市退役军人事务局。
内设机构:办公室(财务室)、思想政治和权益维护股(优抚安置股、就业创业股)。
编制人数小计16人,其中:行政编制人数6人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数10人,自收自支编制人数0人。实有人数小计13人,其中:在职人数小计12人,行政在职人数4人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数7人,志愿者1人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,退职人员0人,遗属人员0人。
第二部分 共青城市退役军人事务局2026年部门预算表
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收支预算总表 | |||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
746.46 |
国防支出 |
0.10 |
|
(一)一般公共预算收入 |
746.46 |
社会保障和就业支出 |
762.13 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
25.13 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
9.09 |
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
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|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
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|
六、上级补助收入 |
0.00 |
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|
七、其他收入 |
50.00 |
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本年收入合计 |
796.46 |
本年支出合计 |
796.46 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
796.46 |
支出总计 |
796.46 |
|
部门收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
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|
单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
796.46 |
0.00 |
746.46 |
746.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
共青城市退役军人事务局 |
796.46 |
0.00 |
746.46 |
746.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
796.46 |
199.45 |
597.01 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
762.13 |
182.20 |
579.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
352.20 |
0.00 |
352.20 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
120.20 |
0.00 |
120.20 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20809 |
退役安置 |
112.33 |
0.00 |
112.33 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
38.68 |
0.00 |
38.68 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
278.36 |
162.96 |
115.40 |
|
2082801 |
行政运行 |
162.96 |
162.96 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
74.40 |
0.00 |
74.40 |
|
2082804 |
拥军优属 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.13 |
8.15 |
16.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
746.46 |
国防支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
746.46 |
社会保障和就业支出 |
712.13 |
712.13 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
卫生健康支出 |
25.13 |
25.13 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
746.46 |
支出总计 |
746.46 |
746.46 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
746.46 |
199.45 |
547.01 |
|
203 |
国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20399 |
其他国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2039999 |
其他国防支出 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
712.13 |
182.20 |
529.93 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
352.20 |
0.00 |
352.20 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
120.20 |
0.00 |
120.20 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
|
2080808 |
褒扬纪念 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20809 |
退役安置 |
62.33 |
0.00 |
62.33 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
58.80 |
0.00 |
58.80 |
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
278.36 |
162.96 |
115.40 |
|
2082801 |
行政运行 |
162.96 |
162.96 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
74.40 |
0.00 |
74.40 |
|
2082804 |
拥军优属 |
41.00 |
0.00 |
41.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25.13 |
8.15 |
16.98 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.15 |
8.15 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
16.98 |
0.00 |
16.98 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
199.45 |
180.44 |
19.01 |
|
301 |
工资福利支出 |
175.23 |
175.23 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
48.05 |
48.05 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
31.03 |
31.03 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
26.27 |
26.27 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.40 |
33.40 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
9.09 |
9.09 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
19.01 |
0.00 |
19.01 |
|
30201 |
办公费 |
2.31 |
0.00 |
2.31 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30205 |
水费 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
30206 |
电费 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
|
30207 |
邮电费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
30211 |
差旅费 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.60 |
0.00 |
1.60 |
|
30228 |
工会经费 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.20 |
5.20 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.14 |
1.14 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
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单位:万元 | |
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支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
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国有资本经营预算支出表 | ||||
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填报单位:123共青城市退役军人事务局 |
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单位:万元 | ||
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支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
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部门整体绩效目标 | |||||||
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部门编码 |
123 |
部门名称 |
共青城市退役军人事务局 | ||||
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年度绩效总目标 |
确保退役军人及其他优抚对象抚恤补助金按时足额发放;确保符合政府安排工作条件的退役士兵完成安置;重点优抚对象医疗救助政策落实到位;对符合条件的困难退役军人进行帮扶;组织开展清明祭扫、烈士纪念日活动; | ||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计算符号 |
目标值 |
度量单位 | ||
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产出指标 |
数量指标 |
服务优抚对象人数 |
≥ |
380 |
人 | ||
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服务退役军人人数 |
≥ |
2000 |
人 | ||||
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质量指标 |
义务兵家庭优待金发放按规定执行率 |
= |
100 |
% | |||
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优抚生活补助标准按规定执行率 |
= |
100 |
% | ||||
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时效指标 |
优抚对象生活补助发放及时率 |
= |
100 |
% | |||
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义务兵家庭优待金发放及时性 |
= |
100 |
% | ||||
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成本指标 |
在职人员控制率 |
= |
100 |
% | |||
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公用经费控制率 |
= |
100 |
% | ||||
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三公经费控制率 |
= |
100 |
% | ||||
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预算支出标准执行率 |
= |
100 |
% | ||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人生活改善情况 |
≥ |
90 |
% | ||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
90 |
% | ||
第三部分 共青城市退役军人事务局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年共青城市退役军人事务局收入预算总额为796.46万元,较上年预算安排减少210.05万元;本年收入合计796.46万元,较上年预算安排减少210.05万元;包括:财政拨款收入746.46万元,较上年预算安排减少142.41万元;其他收入50.00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2026年共青城市退役军人事务局支出预算总额为796.46万元,较上年预算安排减少210.05万元。
按支出项目类别划分:基本支出199.45万元,较上年预算安排增加28.94 万元;项目支出597.01万元,较上年预算安排减少238.89万元。
按支出功能科目划分:国防支出0.10万元,较上年预算安排增加0.10万元;社会保障和就业支出762.13万元,较上年预算安排减少199.13万元;卫生健康支出25.13万元,较上年预算安排减少11.72万元;住房保障支出9.09万元,较上年预算安排增加0.79万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出203.73万元,较上年预算安排增加12.82万元;商品和服务支出62.48万元,较上年预算安排减少5.25万元;对个人和家庭的补助521.24万元,较上年预算安排减少217.52万元;对企业补助7.00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他支出2.00万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年共青城市退役军人事务局财政拨款支出预算总额746.46万元,较上年预算安排减少142.41万元。
按支出功能科目划分:国防支出0.10万元,社会保障和就业支出712.13万元,卫生健康支出25.13万元,住房保障支出9.09万元。
按支出项目类别划分:基本支出199.45万元,项目支出547.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出203.73万元,商品和服务支出62.48万元(其中委托业务费2.50万元),对个人和家庭的补助471.24万元,对企业补助7.00万元,其他支出2.00万元。
(四)政府性基金情况
2026年共青城市退役军人事务局政府性基金预算支出总额0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2026年共青城市退役军人事务局国有资本经营支出预算总额为0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年部门机关运行费预算19.01万元,比2025年预算减少2.11万元,下降9.99%。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年7月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0辆。
(九)双拥工作经费(走访慰问经费)项目情况说明
1)项目概述:本项目为共青城市退役军人事务局 2026 年度双拥工作专项经费,主要用于开展退役军人、军属及其他优抚对象走访慰问工作,通过节日慰问、日常关怀等形式,落实双拥工作要求,传递党和政府的关心关爱,进一步巩固军政军民团结,保障双拥工作有序开展。
2)立项依据:九府办抄字[2019]374号
3)实施主体:共青城市退役军人事务局
4)实施方案:春节、八一向优抚对象发放慰问金;市领导走访退役军人及优抚对象、武装部、消防;全国优抚对象免费乘坐公交车、本地优抚对象收看有线电视;开展双拥宣传工作和培训;召开春节和八一座谈会;组织开展“替烈士看爹娘”等活动。
5)实施周期:2026年1月1日-2026年12月31日
6)年度预算安排:41万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年共青城市退役军人事务局财政拨款"三公"经费安排1.60万元,其中:
因公出国0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待1.60万元,比上年减1.4万元,主要原因是:厉行节约、缩减开支。
公务用车运行0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置0.00万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2039999 其他国防支出:反映其他用于国防方面的支出。
(二)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(三)2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
(四)2080805 义务兵优待:反映用于义务兵优待方面的支出。
(五)2080808 褒扬纪念:反映各级政府用于历史纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出,以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。
(六)2080899 其他优抚支出:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
(七)2080901 退役士兵安置:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
(八)2080902 军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员、无军级退休退职职工(含无军籍离休干部)、退休文职人员等群体安置支出。
(九)2080903 军队移交政府离退休干部管理机构:反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。
(十)2080904 退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
(十一)2080905 军队转业干部安置:反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
(十二)2082801 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十三)2082802 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(十四)2082804 拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。
(十五)2089999 其他社会保障和就业支出:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
(十六)2101101 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十七)2101401 优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
(十八)2210201 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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