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共青城市卫生健康委员会2026年单位预算
目 录
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 共青城市卫生健康委员会 2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 共青城市卫生健康委员会2026年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 共青城市卫生健康委员会概况
一、单位主要职责
按照2019年《共青城市机构改革实施方案》要求,组建共青城市卫生健康委员会,属一级预算单位,主要职责是:
1、贯彻执行国家、省、市人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规。研究全市人口发展战略,提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。负责对稳定低生育水平、统筹解决人口问题的综合协调。
2、依法管理人口和计划生育技术服务工作。制定并组织实施计划生育避孕节育、生殖健康规划、规范。依法规范计划生育药具管理。会同有关部门做好提高人口素质工作,降低出生缺陷人口数量。
3、推进全市医药卫生体制改革,贯彻国家卫生体制改革等相关法律法规,依法对我市有关卫生体制改革实施管理。
4、贯彻执行国家基本药物制度、药品法典和国家基本药物目录。负责妇幼保健的综合管理和监督。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,贯彻执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准;组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构服务评价和监督体系。
5、负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责疾病预防控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。
6、原共青城市人力资源和社会保障局(民政局)的老龄工作职责和原共青城市科技工贸和信息化委员会的职业安全健康监督管理职责,整合至共青城市卫生健康委员会。
二、机构设置及人员情况
共青城市卫生健康委员会共有预算单位1个,属于委本级预算单位。内设机构:综合股,医政医管药政和法规监督股(中医股、体改股),疾病预防控制和妇幼健康股(卫生应急股、血吸虫病地方病防治股),基层卫生股(规划信息股、科技教育股),人口监测与家庭发展股(老龄健康股)。
编制人数小计26人,其中:行政编制人数12人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数14人,自收自支编制人数0人。实有人数小计44人,其中:在职人数小计27人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数16人。离休人数小计0人,退休人数小计17人,退职人员0人,遗属人员0人。在校学生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。
第二部分 共青城市卫生健康委员会2026年单位预算情况说明
一、2026年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年共青城市卫生健康委员会收入预算总额为1874.79万元,较上年预算安排减少94.63万元,减少的原因是上年积极安排项目任务,上级财政结转资金减少。其中:财政拨款收入1839.79万元,较上年预算安排增加5.53万元,增加的原因是单位人员工资调标增加;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是没有教育收费资金收入;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是没有事业收入;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是没有事业单位经营收入;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是没有附属单位上缴收入;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万,无变化的原因是没有上级补助收入;其他收入35万元,较上年预算安排增加15万元,增加的原因是单位大楼电费分摊非税资金收入;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元,无变化的原因是没有使用非财政拨款结余;上年结转结余0万元,较上年预算安排减少115.16万,减少的原因是上年积极安排项目任务,上级财政结转资金减少。
(二)支出预算情况
2026年共青城市卫生健康委员会支出预算总额为1874.79万元,较上年预算安排减少94.63万元,减少的原因是上年积极安排项目任务,上级财政结转资金减少。
按支出项目类别划分:基本支出530.98万元,占支出预算总额的28.32%,较上年预算安排增加56.89万元;项目支出1343.81万元,占支出预算总额的71.68%,较上年预算安排减少151.52万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出46.93万元,占支出预算总额的2.5%,较上年预算安排增加3.33万元;卫生健康支出1805.66万元,占支出预算总额的96.31%,较上年预算安排减少98.97万元;住房保障支出22.2万元,占支出预算总额的1.19%,较上年预算安排增加1.01万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出911.95万元,占支出预算总额的48.64%,较上年预算安排增加97.64万元;商品和服务支出322.58万元,占支出预算总额的17.21%,较上年预算安排减少260.63万元;对个人和家庭的补助602.66万元,占支出预算总额的32.14%,较上年预算安排增加67.76万元;资本性支出31.6万元,占支出预算总额的1.69%,较上年预算安排增加0.6万元;其他支出6万元,占支出预算总额的0.32%,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年共青城市卫生健康委员会财政拨款支出预算1839.79万元,占支出预算总额的98.13%,较上年预算安排增加5.53万元,增加的原因是单位人员工资调标增加。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出46.93万元,占财政拨款支出的2.55%;卫生健康支出1770.66万元,占财政拨款支出的96.24%;住房保障支出22.2万元,占财政拨款支出的1.21%。
按支出项目类别划分:基本支出530.98万元,较上年预算安排增加56.89万元;项目支出1308.81万元,较上年预算安排减少51.36万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出911.95万元,占支出预算总额的48.64%,较上年预算安排增加97.64万元;商品和服务支出309.18万元,占支出预算总额的16.49%,较上年预算安排减少141.82万元;对个人和家庭的补助602.66万元,占支出预算总额的32.15%,较上年预算安排增加70.71万元;资本性支出10万元,占支出预算总额的0.53%,较上年预算安排减少21万元;其他支出6万元,占支出预算总额的0.32%,较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年共青城市卫生健康委员会机关运行费预算44.93万元,比2025年预算减少6.91万元,下降13.33%,下降原因是人均公用经费标准下降。
(七)政府采购情况
2026年共青城市卫生健康委员会预算安排政府采购总额75.6万元,较上年预算安排减少4.4万元,减少的原因是与上年政府采购预算小幅度减少;其中: 政府采购货物预算31.6万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算 44万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2026年单位预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)项目绩效目标设置情况
2026年实行绩效目标管理的项目19个,涉及资金1230.61万元,其中:部门预算中100万元以上的项目3个。
1、一类-日常运行经费项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省人口与计划生育条例》第六条,各级人民政府应当将人口与计划生育事业费纳入本级财政预算,并逐步增加;根据中共九江市委办公室文件《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见的通知》(九办字[2017]32号)文件精神,各级党委和政府一把手亲自抓、负总责,坚持计划生育“一票否决制度,落实计划生育事业经费投入保障情况。
2)立项依据:《江西省人口与计划生育条例》和《关于坚持和完善计划生育目标管理责任制的实施意见的通知》(九办字[2017]32号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:日常运行经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:135.2万元
2、一类-爱卫办工作经费项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省爱国卫生工作条例》第十条财政部门根据本级人民政府预算,负责爱国卫生事业提供必要的专项经费。
2)立项依据:《江西省爱国卫生工作条例》
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:爱卫办工作经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:12万元
3、一类-武装工作经费项目情况说明
1)项目概述:根据江西省基层人民武装部高质量发展建设要求,把武装工作经费在年度预算中列支。
2)立项依据:江西省基层人民武装部高质量发展建设
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:武装工作经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:1万元
4、一类-健康江西、健康九江专项行动工作经费项目情况说明
1)项目概述:根据“健康江西”“健康九江”考核要求,在年度财政预算中安排健康江西行动推进专项工作经费,并落实到位。
2)立项依据:“健康江西”“健康九江”考核
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:健康江西、健康九江专项行动工作经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:10万元
5、二类-基层医疗机构能力提升项目情况说明
1)项目概述:根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》(九府办发[2022]25号)文件精神,各地政府(管委会)要按照每所公立社区卫生服务中心和乡镇卫生院每年10-30万元的标准,公有产权村卫生室和公立社区卫生服务站每年1-3万元的标准,由属地财政安排专项资金用于机构运转、基础设施建设、配齐或更新医疗设备等。
2)立项依据:《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》(九府办发[2022]25号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:基层医疗机构能力提升
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:32万元
6、三类-乡村医生公共卫生补助项目情况说明
1)项目概述:为进一步稳定乡村医生队伍,提高乡村医生基本生活待遇,江西省从2009年开始采取省级财政安排专项资金对乡村医生公共卫生工作进行补助。根据赣财社[2013]12号文件精神,县级财政按年人均300至500元防疫岗位津贴对乡村医生进行补助。
2)立项依据:赣财社[2013]12号
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:乡村医生公共卫生补助
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:2.28万元
7、四类-保基本民生-基本公共卫生服务项目情况说明
1)项目概述:2025年人均基本公共卫生服务经费补助标准提高至99元,新增经费主要用于做实、做细、做深现有基本公共卫生服务,同时进一步扩大受益人群范围,强化基础性服务项目。根据上级部门要求,要以提高基本公共卫生服务质量为重点,进一步健全项目管理制度,强化绩效考核,改进服务方式,提高服务水平,切实保障群众受益。
2)立项依据:《关于做好2022年基本公共卫生服务工作的通知》(国卫基层发[2022]21号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:基本公共卫生服务
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:367.95万元
8、三类-乡村医生养老社会保障经费项目情况说明
1)项目概述:根据赣卫基层字[2016]]11号《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》要求,将年满60周岁且从业满20周年乡村医生,已离岗或自愿办理离岗退出手续的,养老生活补贴标准提高到每月300元;不愿退出岗位的补贴标准仍然为每人每月80元;提高离岗老年乡村医生养老生活补贴标准所需经费,省财政和地方财政补助分担比例为6:4。根据共青城市人民政府办公室关于印发《<共青城市乡村医生“乡聘村用”实施办法(试行)>的通知》T第六项第4条:乡村医生竞聘待遇,对受聘乡村医生,解决养老保险,所需资金列入市财政预算;乡村医生在聘用期间,由乡镇卫生院按政策参加工伤保险、失业保险,并按时足额缴纳,所需资金列入市财政预算。
2)立项依据:《关于提高离岗退出乡村医生养老生活补贴标准的通知》(赣卫基层字[2016]]11号)和《关于印发共青城市乡聘村用实施办法试行的通知》(共府办字[2023]4号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:乡村医生养老社会保障经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:84万元
9、二类-计划生育利益导向经费地方配套(农村一女二女绝育户养老保险、阳光助学金)项目情况说明
1)项目概述:根据《共青城市农村一女二女绝育户养老保险暂行办法》(共府发[2011]1号)文件,给符合条件的一女二女绝育户购买养老保险,财政承担80%,个人自付20%。《江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》(人口办字[2009]48号)按省市6:4的比例负担。2016年星子县泽泉乡遗留问题,泽泉乡96年以前纯女户结扎对象养老保险费财政负担。
2)立项依据:《共青城市农村一女二女绝育户养老保险暂行办法》(共府发[2011]1号)和《江西省人口计生委办公室关于开展关爱女孩阳光助学活动实施方案》(人口办字[2009]48号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:计划生育利益导向经费地方配套(农村一女二女绝育户养老保险、阳光助学金)
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:61.87万元
10、四类-保基本民生-计划生育支出-农村部分计划生育奖励扶助项目情况说明
1)项目概述:根据《关于进一步完善计划生育利益机制的规定的通知》(赣财教[2012]91号)继续实施国家农村计划生育家庭奖扶、特别扶助制度。
2)立项依据:《关于进一步完善计划生育利益机制的规定的通知》(赣财教[2012]91号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:农村部分计划生育奖励扶助
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:12.39万元
11、四类-保基本民生-计划生育支出-全国计划生育特别扶助项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省人民政府关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]3号)进一步做好计划生育奖励和特殊家庭特别扶助工作。
2)立项依据:《江西省人民政府关于印发2022年民生实事工程安排方案的通知》(赣府发[2022]3号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:全国计划生育特别扶助
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:19.98万元
12、二类-政府购买服务托育消费券项目情况说明
1)项目概述:为办好“推进普惠托育服务”,根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)文件,政府采取购买托育服务方式,面向辖区有意愿入托的0-3岁婴幼儿家庭发放托育服务消费券。托育消费券面值为200元/张,每个0-3岁婴幼儿每月限用1张。所需资金由省、县财政按3:7比例分担。
2)立项依据:《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:政府购买服务托育消费券
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:30万元
13、三类-城镇独生子女父母奖励项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省卫计委和江西省财政厅<关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知>》(赣卫家庭发[2017]4号)每人每年1200元。
2)立项依据:《江西省卫计委和江西省财政厅<关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知>》(赣卫家庭发[2017]4号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:城镇独生子女父母奖励
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:326.16万元
14、三类-失独家庭一次性抚慰金项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省卫生和人口计划生育委员会江西省财政厅印发关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》(赣卫家庭发[2017]8号)文件精神,从2016年1月1日起对符合条件的失独家庭每人一次性发放5000元的抚慰金。
2)立项依据:《江西省卫生和人口计划生育委员会江西省财政厅印发关于对全省独生子女死亡的计划生育特殊家庭发放一次性抚慰金的实施意见》(赣卫家庭发[2017]8号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:失独家庭一次性抚慰金
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:2万元
15、二类-病媒生物防治经费项目情况说明
1)项目概述:根据2021版《国家卫生城镇标准》及《病媒生物防治管理规定》,需要每年对城市病媒生物进行有效防制,同时做孳生地、侵害率调查以及病媒生物监测,以便获得更为精准的病媒生物调查数据,辅助病媒生物防制工作更为有效开展。
2)立项依据:《国家卫生城市标准2021版指导手册》
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:病媒生物防治经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:24万元
16、三类-政府购岗人员经费项目情况说明
1)项目概述:保障共青城市卫生健康委员会政府购岗工作人员经费
2)立项依据:共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:政府购岗人员经费
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:12万元
17、三类-托育机构婴幼儿入托补助项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2023]1号)文件,根据普惠托育机构实际招收的托育人数和月数财政按每人每月300元的标准补助,入托补助所需资金省财政和县财政按3:7共同负担。
2)立项依据:《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2023]1号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:托育机构婴幼儿入托补助
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:73.58万元
18、二类-适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗项目情况说明
1)项目概述:为进一步降低出生缺陷,预防先天性疾病,根据《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》 (赣卫妇幼字[2025]18号)和《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》(九卫妇幼字[2025]4号)文件要求,为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗,所需资金由省、市县财政按3:7比例分担,九江市、县两级财政承担的部分统一按3:7分担(即省市县比例为3:2.1:4.9)。
2)立项依据:《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》 (赣卫妇幼字[2025]18号)和《关于开展2025年度“为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗”工作的通知》(九卫妇幼字[2025]4号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:4.24万元
19、三类-肺癌筛查和早期干预本级配套项目情况说明
1)项目概述:根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)文件精神,将肺癌筛查和早期干预纳入2025年民生实事。
2)立项依据:《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)
3)实施主体:共青城市卫生健康委员会
4)实施方案:肺癌筛查和早期干预
5)实施周期:2026年度
6)年度预算安排:19.96万元
二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年共青城市卫生健康委员会财政拨款"三公"经费安排8.8万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,未安排因公出国(境)费支出。
公务接待费8.8万元,比上年减2万元,主要原因是:厉行节约,减少公务接待费支出。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,未安排公务用车运行维护费支出。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致,未安排公务用车购置费支出。
第三部分 共青城市卫生健康委员会2026年单位预算表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
1,839.79 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
|
(一)一般公共预算收入 |
1,839.79 |
卫生健康支出 |
1,805.65 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
22.20 |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
|
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
|
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
|
|
|
七、其他收入 |
35.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
1,874.79 |
本年支出合计 |
1,874.79 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
九、上年结转(结余) |
0.00 |
|
|
|
收入总计 |
1,874.79 |
支出总计 |
1,874.79 |
|
单位收入总表 | |||||||||||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
单位名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | ||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
共青城市卫生健康委员会 |
1,874.79 |
0.00 |
1,839.79 |
1,839.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
|
单位支出总表 | ||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,874.79 |
530.98 |
1,343.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,805.65 |
461.84 |
1,343.81 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
613.83 |
442.01 |
171.82 |
|
2100101 |
行政运行 |
442.01 |
442.01 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
94.00 |
0.00 |
94.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.82 |
0.00 |
77.82 |
|
21002 |
公立医院 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
|
2100201 |
综合医院 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
118.28 |
0.00 |
118.28 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
118.28 |
0.00 |
118.28 |
|
21004 |
公共卫生 |
367.95 |
0.00 |
367.95 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
367.95 |
0.00 |
367.95 |
|
21007 |
计划生育事务 |
587.60 |
0.00 |
587.60 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
422.40 |
0.00 |
422.40 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
165.20 |
0.00 |
165.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
21019 |
托育服务 |
78.20 |
0.00 |
78.20 |
|
2101902 |
育儿补贴 |
78.20 |
0.00 |
78.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按功能科目) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、本年收入 |
1,839.79 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,839.79 |
卫生健康支出 |
1,770.65 |
1,770.65 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,839.79 |
支出总计 |
1,839.79 |
1,839.79 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,839.79 |
530.98 |
1,308.81 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
46.93 |
46.93 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,770.65 |
461.84 |
1,308.81 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
578.83 |
442.01 |
136.82 |
|
2100101 |
行政运行 |
442.01 |
442.01 |
0.00 |
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
59.00 |
0.00 |
59.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
77.82 |
0.00 |
77.82 |
|
21002 |
公立医院 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
|
2100201 |
综合医院 |
19.96 |
0.00 |
19.96 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
118.28 |
0.00 |
118.28 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
118.28 |
0.00 |
118.28 |
|
21004 |
公共卫生 |
367.95 |
0.00 |
367.95 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
367.95 |
0.00 |
367.95 |
|
21007 |
计划生育事务 |
587.60 |
0.00 |
587.60 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
422.40 |
0.00 |
422.40 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
165.20 |
0.00 |
165.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.83 |
19.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
21019 |
托育服务 |
78.20 |
0.00 |
78.20 |
|
2101902 |
育儿补贴 |
78.20 |
0.00 |
78.20 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出经济分类科目 |
2026年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
530.98 |
486.05 |
44.93 |
|
301 |
工资福利支出 |
432.28 |
432.28 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
118.68 |
118.68 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
73.41 |
73.41 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
50.31 |
50.31 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
100.91 |
100.91 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.69 |
17.69 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.14 |
2.14 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
44.93 |
0.00 |
44.93 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.13 |
0.00 |
8.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.77 |
53.77 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
48.81 |
48.81 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
|
单位:万元 | ||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 | |||||
|
小计 |
一般公务出国(境)费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出 | ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
|
单位:万元 | |
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出 | ||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:133001共青城市卫生健康委员会 |
|
单位:万元 | ||
|
支出功能分类科目 |
2026年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康服务_2026_一类_日常运行经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
135.20 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
完成妇女计划生育生殖健康检查;完成公共场所和用人单位母婴室建设;提升计划生育执法行政水平,开展计划生育宣传教育;保障卫生健康委员会日常工作运转,打击”两非“,保障创国家卫生城市工作,保障健康扶贫工作,完成上级各项任务考核;依法实施全面三孩政策,推进计划生育优持服务落实,加强出生人口监测,做实免费避孕药具服务。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
日常运行经费 |
≤135.2万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
单位在职人数 |
=29人 | |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生健康事业逐步发展 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康服务_2026_一类_爱卫办工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
12.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
宣传贯彻有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和政策;组织全社会成员参加爱国卫生活动和开展全民健康教育活动; 在农村开展改造厕所和粪便无害化处理工作;组织创建卫生城市、卫生县城、镇、村、卫生先进单位活动。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
爱卫办工作经费 |
≤12万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
爱国卫生宣传活动 |
≥4次 | |
|
质量指标 |
健康知识普及率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
爱国卫生事业持续健康发展 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康服务_2026_一类_武装工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
1.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
根据江西省基层人民武装部高质量发展建设要求,把武装工作经费在年度预算中列支。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
武装工作经费 |
≤1万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层武装工作人员 |
≥2人 | |
|
质量指标 |
民兵服装配备率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障武装工作 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康服务_2026_一类_健康江西、健康九江专项行动工作经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
10.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
通过设立健康江西项目预算,促使我市健康促进场所深入完善,进一步符合省、九江市考核要求,有效提升我市居民健康素养整体水平。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
健康江西健康九江专项行动工作经费 |
≤10万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
健康科普行动 |
≥2次 | |
|
质量指标 |
健康知识知晓率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
卫生健康有效融入各项政策 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
医疗卫生机构能力建设_2026_二类_基层医疗机构能力提升 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
32.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
根据《九江市人民政府办公室关于印发加强基层卫生服务能力建设实施方案的通知》(九府办发【2022】25号)满足广大群众基本医疗卫生服务需求,建立优质高效的医疗服务体系,强化功能定位、强化基础设施、强化医疗能力,合理配置和更新必要的设施设备,开展常规检验。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层医疗机构能力 |
≤32万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层医疗机构 |
=6个 | |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基本医疗卫生服务有效提高 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康人才培养_2026_三类_乡村医生公共卫生补助 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
2.28 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
为进一步稳定乡村医生队伍,提高乡村医生基本生活待遇 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生公共卫生补助 |
≤2.28万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生公共卫生人数 |
=76人 | |
|
质量指标 |
资金发放对象准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村医生队伍保持稳定 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
基本公共卫生服务经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
367.95 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
提高居民健康水平、居民健康保健意识和健康知识知晓率,提高公共卫生均等化水平,提高居民对基本公共卫生服务满意率;提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本公共卫生服务 |
≤367.95万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
基本公共卫生人口数量 |
=19.53万人 | |
|
质量指标 |
健康知识知晓率 |
≥80% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民健康素养水平逐步提高 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康人才培养_2026_三类_乡村医生养老社会保障经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
84.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
稳定乡村医生队伍、保障乡村医生待遇。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村医生养老社会保障经费 |
≤84万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村医生60岁以上在岗人数 |
=2人 | |
|
乡村医生60岁以上离岗人数 |
=73人 | |||
|
乡村医生60岁以下在岗人数 |
=70人 | |||
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡村医生队伍保持稳定 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
计划生育事业费_2026_二类_计划生育利益导向经费地方配套 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
61.87 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
保障和改善民生促进社会和谐稳定,提升计划生育优质服务,保障优生优育;发放农村一女二女户阳光女孩助学金,对计划生育困难家庭进行扶助;为农村一女二女绝育户办理养老保险。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育利益导向经费地方配套 |
≤61.87万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村一女二女绝育户基本养老保险预计参保人数 |
=83人 | |
|
阳光助学预计对象 |
=30人 | |||
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
12.39 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
实施计划生育家庭扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生促进社会和谐稳定 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育奖励扶助 |
≤12.39万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育奖励扶助对象 |
=496人 | |
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定水平 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
计划生育支出-计划生育家庭特别扶助资金 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
19.98 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
实施计划生育家庭扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产生活医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生促进社会和谐稳定 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育特别扶助 |
≤19.98万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
计划生育特别扶助对象 |
=90人 | |
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定水平 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
推进普惠托育服务体系建设_2026_二类_政府购买服务托育消费劵 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
30.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
为办好“推进普惠托育服务,根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》 (赣民生办[2025]1号)文件,政府采取购买托育服务方式,面向辖区有意愿入托的0-3岁婴幼儿家庭发放托育服务消费卷。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府购买服务托育消费劵 |
≤30万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
托育机构托育人数 |
=292人 | |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会健康发展 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
计划生育事业费_2026_三类_城镇独生子女父母奖励 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
326.16 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
独生子女奖励对象是指在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间,只生育一个子女,获得《独生子女父母光荣证的夫妻。根据《江西省关于卫计委和江西省财政厅《关于印发城镇独生子女父母奖励办法操作细则的通知》》(赣卫家庭发【2017】4号)每人每年1200元 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
城镇独生子女父母奖励 |
≤326.16万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
城镇独生子女父母奖励对象 |
=2718人 | |
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定水平 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
计划生育事业费_2026_三类_失独家庭一次性抚慰金 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
2.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
更好推动我市计划生育工作开展,服务于计生对象,帮助解决独生子女死亡的计划生育特殊家庭实际困难 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
失独家庭一次性抚慰金 |
≤2万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
失独家庭对象 |
=4人 | |
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定水平 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康服务_2026_二类_病媒生物防治经费 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
24.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
努力改善城乡环境卫生面貌,引导群众养成良好的卫生习惯,从源头上控制和减少传染性疾病,促进爱国卫生事业持续健康发展,防止传染病的发生与流行,保障人民群众身体健康。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
病媒生物防治经费 |
≤24万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
公开招标中标病媒生物防治第三方机构 |
=1个 | |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障人民群众身体健康 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
卫生健康人才队伍建设_2026_三类_政府购岗人员工资 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
12.00 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
共青城市第三届人民政府第9次常务会议精神,保障共青城市卫生健康委员会政府购岗工作人员经费 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政府购岗人员工资 |
≤12万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
政府购岗人员 |
=2人 | |
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障卫生健康事业发展 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
婴幼儿入托补贴_2026_三类_托育机构婴幼儿入托补助 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
73.58 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
根据《江西省民生实事工程实施领导小组办公室关于印发 2023 年 10 件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办【2023】1号文件,根据普惠托育机构实际招收的托育人数和月数财政按每人每月300元的标准补助。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
托育机构婴幼儿入托补助 |
≤73.58万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
托育机构婴幼儿入托人数 |
=292人 | |
|
质量指标 |
资金发放准确性 |
=100% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障社会稳定水平 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗_2026_二类_适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
4.24 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
进一步降低出生缺陷,预防先天性疾病 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗经费 |
≤4.24万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
适龄女生免费接种人乳头瘤病毒疫苗对象 |
=950人 | |
|
质量指标 |
疫苗接种率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障人民群众身体健康 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
|
项目支出绩效目标表 | ||||
|
(2026-2026年度) | ||||
|
项目名称 |
开展肺癌筛查和早期干预_2026_三类_肺癌筛查和早期干预本级配套资金 | |||
|
主管部门及代码 |
133-共青城市卫生健康委员会 |
实施单位 |
共青城市卫生健康委员会 | |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
19.96 | ||
|
其中:非财政拨款 |
0 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
总绩效目标 | ||||
|
根据《江西省民生实事工作部门联席会议办公室关于印发2025年10件民生实事具体实施方案的通知》(赣民生办[2025]1号)文件精神,将肺癌筛查和早期干预纳入2025年民生实事。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
肺癌筛查和早期干预地方配套 |
≤19.96万元 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
肺癌筛查高危筛查任务数量 |
≥1300人 | |
|
质量指标 |
高危人群筛查覆盖率 |
≥90% | ||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
=100% | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障人民身体健康 |
=100% | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% | |
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:指实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:指以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)卫生健康支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。
(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。
(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。
(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十)卫生健康管理事务支出:反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
(十一)综合医院支出:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
(十二)乡镇卫生院支出:反映用于乡镇卫生院的支出。
(十三)其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
(十四)疾病预防控制机构支出:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。
(十五)卫生监督机构支出:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。
(十六)妇幼保健机构支出:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。
(十七)基本公共卫生服务支出:反映基本公共卫生服务支出。
(十八)重大公共卫生专项支出:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
(十九)计划生育服务支出:反映计划生育服务支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出等。
(四)项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
相关附件:
部门预算公开表_卫健委本级.xlsx扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





