信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-14 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04291

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共青城市泽泉乡人民政府2024年度单位决算
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共青城市泽泉乡人民政府2024年度单位决算

   

第一部分共青城市泽泉乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 共青城市泽泉乡人民政府概况

一、单位主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

(三)开展社会主义民主和法制的宣传教育,打击违法犯罪,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

(四)加强乡级财政的监督和管理;

(五)指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

(六)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(七)承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

共青城市泽泉乡人民政府(本级)设立7 个内设机构,分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、社会治理办公室、便民服务中心、综合行政执法队 。

本单位年末编制内实有人员42人,其他人员9人。离退休人员8人,其中:单位发放离退休费的人员0人,养老保险基金发放养老金的人员8人。

第二部分2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

收入

支出

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

1

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,039.98

一、一般公共服务支出

32

1,181.68

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,099.66

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

29.40

八、其他收入

8

386.69

八、社会保障和就业支出

39

112.12

9

九、卫生健康支出

40

41.27

10

十、节能环保支出

41

12.00

11

十一、城乡社区支出

42

1,099.23

12

十二、农林水支出

43

907.32

13

十三、交通运输支出

44

46.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

2.00

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

89.06

19

十九、住房保障支出

50

31.23

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

14.25

23

二十三、其他支出

54

5.00

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,526.34

本年支出合计

58

3,570.55

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

59

年初结转和结余

29

47.12

年末结转和结余

60

2.91

30

61

总计

31

3,573.45

总计

62

3,573.45

注:1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,526.34

3,139.65

0.00

0.00

0.00

0.00

386.69

201

一般公共服务支出

1,137.47

755.78

0.00

0.00

0.00

0.00

381.69

20101

人大事务

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,111.63

729.95

0.00

0.00

0.00

0.00

381.69

2010301

行政运行

552.20

552.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

559.43

177.74

0.00

0.00

0.00

0.00

381.69

20105

统计信息事务

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

7.97

7.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

7.95

7.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

29.40

29.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

一般行政管理事务

14.97

14.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1.24

1.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

6.89

6.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

112.12

112.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080206

社会组织管理

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

87.92

87.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.05

59.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.87

28.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

14.30

14.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

14.30

14.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

5.13

5.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082802

一般行政管理事务

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082804

拥军优属

2.36

2.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

41.27

41.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

计划生育服务

2.14

2.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

一般行政管理事务

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,099.23

1,099.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.57

3.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,095.66

1,095.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

577.25

577.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

480.28

480.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120814

农业生产发展支出

38.13

38.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

907.32

907.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

494.66

494.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

3.30

3.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

434.61

434.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

0.35

0.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

21.11

21.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

32.70

32.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

73.09

73.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

水利工程建设

24.59

24.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

水资源节约管理与保护

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

2.50

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

294.87

294.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

284.83

284.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

46.00

46.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

42.00

42.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21462

车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

89.06

89.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

89.06

89.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

89.06

89.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

31.23

31.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

14.25

14.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

3.42

3.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240104

灾害风险防治

0.42

0.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240108

应急救援

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240202

一般行政管理事务

4.43

4.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

6.40

6.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

22999

其他支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2299999

其他支出

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,570.55

660.26

2,910.28

201

一般公共服务支出

1,181.68

516.69

664.99

20101

人大事务

3.75

3.75

2010104

人大会议

3.75

3.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,155.85

516.69

639.15

2010301

行政运行

552.20

516.69

35.51

2010302

一般行政管理事务

603.64

603.64

20105

统计信息事务

0.79

0.79

2010507

专项普查活动

0.79

0.79

20113

商贸事务

3.73

3.73

2011308

招商引资

3.73

3.73

20129

群众团体事务

0.99

0.99

2012999

其他群众团体事务支出

0.99

0.99

20132

组织事务

7.97

7.97

2013202

一般行政管理事务

7.95

7.95

2013299

其他组织事务支出

0.02

0.02

20136

其他共产党事务支出

8.59

8.59

2013602

一般行政管理事务

8.59

8.59

207

文化旅游体育与传媒支出

29.40

29.40

20701

文化和旅游

25.40

25.40

2070102

一般行政管理事务

14.97

14.97

2070109

群众文化

1.24

1.24

2070113

旅游宣传

2.30

2.30

2070199

其他文化和旅游支出

6.89

6.89

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

112.12

87.92

24.20

20802

民政管理事务

1.82

1.82

2080206

社会组织管理

1.82

1.82

20805

行政事业单位养老支出

87.92

87.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.05

59.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.87

28.87

20807

就业补助

14.30

14.30

2080799

其他就业补助支出

14.30

14.30

20810

社会福利

5.13

5.13

2081006

养老服务

5.13

5.13

20828

退役军人管理事务

2.96

2.96

2082802

一般行政管理事务

0.60

0.60

2082804

拥军优属

2.36

2.36

210

卫生健康支出

41.27

24.42

16.84

21004

公共卫生

9.30

9.30

2100409

重大公共卫生服务

9.30

9.30

21007

计划生育事务

2.14

2.14

2100717

计划生育服务

2.14

2.14

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

21015

医疗保障管理事务

5.40

5.40

2101502

一般行政管理事务

5.40

5.40

211

节能环保支出

12.00

12.00

21199

其他节能环保支出

12.00

12.00

2119999

其他节能环保支出

12.00

12.00

212

城乡社区支出

1,099.23

1,099.23

21201

城乡社区管理事务

3.57

3.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.57

3.57

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,095.66

1,095.66

2120801

征地和拆迁补偿支出

577.25

577.25

2120804

农村基础设施建设支出

480.28

480.28

2120814

农业生产发展支出

38.13

38.13

213

农林水支出

907.32

907.32

21301

农业农村

494.66

494.66

2130108

病虫害控制

6.00

6.00

2130119

防灾救灾

3.30

3.30

2130122

农业生产发展

0.29

0.29

2130126

农村社会事业

434.61

434.61

2130135

农业生态资源保护

0.35

0.35

2130142

乡村道路建设

29.00

29.00

2130153

耕地建设与利用

21.11

21.11

21302

林业和草原

32.70

32.70

2130205

森林资源培育

32.70

32.70

21303

水利

73.09

73.09

2130305

水利工程建设

24.59

24.59

2130311

水资源节约管理与保护

46.00

46.00

2130314

防汛

2.50

2.50

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

12.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

12.00

21307

农村综合改革

294.87

294.87

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.04

10.04

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

284.83

284.83

214

交通运输支出

46.00

46.00

21401

公路水路运输

42.00

42.00

2140106

公路养护

42.00

42.00

21462

车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

2.00

220

自然资源海洋气象等支出

89.06

89.06

22001

自然资源事务

89.06

89.06

2200106

自然资源利用与保护

89.06

89.06

221

住房保障支出

31.23

31.23

22102

住房改革支出

31.23

31.23

2210201

住房公积金

31.23

31.23

224

灾害防治及应急管理支出

14.25

14.25

22401

应急管理事务

3.42

3.42

2240104

灾害风险防治

0.42

0.42

2240108

应急救援

3.00

3.00

22402

消防救援事务

4.43

4.43

2240202

一般行政管理事务

4.43

4.43

22406

自然灾害防治

6.40

6.40

2240699

其他自然灾害防治支出

6.40

6.40

229

其他支出

5.00

5.00

22999

其他支出

5.00

5.00

2299999

其他支出

5.00

5.00

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

1

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,039.98

一、一般公共服务支出

33

755.78

755.78

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,099.66

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

29.40

29.40

8

八、社会保障和就业支出

40

112.12

112.12

9

九、卫生健康支出

41

41.27

41.27

10

十、节能环保支出

42

12.00

12.00

11

十一、城乡社区支出

43

1,099.23

3.57

1,095.66

12

十二、农林水支出

44

907.32

907.32

13

十三、交通运输支出

45

46.00

42.00

4.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

2.00

2.00

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

89.06

89.06

19

十九、住房保障支出

51

31.23

31.23

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

14.25

14.25

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

3,139.65

本年支出合计

59

3,139.65

2,039.98

1,099.66

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

3,139.65

总计

64

3,139.65

2,039.98

1,099.66

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,039.98

660.26

1,379.72

201

一般公共服务支出

755.78

516.69

239.09

20101

人大事务

3.75

3.75

2010104

人大会议

3.75

3.75

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

729.95

516.69

213.25

2010301

行政运行

552.20

516.69

35.51

2010302

一般行政管理事务

177.74

177.74

20105

统计信息事务

0.79

0.79

2010507

专项普查活动

0.79

0.79

20113

商贸事务

3.73

3.73

2011308

招商引资

3.73

3.73

20129

群众团体事务

0.99

0.99

2012999

其他群众团体事务支出

0.99

0.99

20132

组织事务

7.97

7.97

2013202

一般行政管理事务

7.95

7.95

2013299

其他组织事务支出

0.02

0.02

20136

其他共产党事务支出

8.59

8.59

2013602

一般行政管理事务

8.59

8.59

207

文化旅游体育与传媒支出

29.40

29.40

20701

文化和旅游

25.40

25.40

2070102

一般行政管理事务

14.97

14.97

2070109

群众文化

1.24

1.24

2070113

旅游宣传

2.30

2.30

2070199

其他文化和旅游支出

6.89

6.89

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

4.00

4.00

2079902

宣传文化发展专项支出

4.00

4.00

208

社会保障和就业支出

112.12

87.92

24.20

20802

民政管理事务

1.82

1.82

2080206

社会组织管理

1.82

1.82

20805

行政事业单位养老支出

87.92

87.92

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.05

59.05

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

28.87

28.87

20807

就业补助

14.30

14.30

2080799

其他就业补助支出

14.30

14.30

20810

社会福利

5.13

5.13

2081006

养老服务

5.13

5.13

20828

退役军人管理事务

2.96

2.96

2082802

一般行政管理事务

0.60

0.60

2082804

拥军优属

2.36

2.36

210

卫生健康支出

41.27

24.42

16.84

21004

公共卫生

9.30

9.30

2100409

重大公共卫生服务

9.30

9.30

21007

计划生育事务

2.14

2.14

2100717

计划生育服务

2.14

2.14

21011

行政事业单位医疗

24.42

24.42

2101101

行政单位医疗

24.42

24.42

21015

医疗保障管理事务

5.40

5.40

2101502

一般行政管理事务

5.40

5.40

211

节能环保支出

12.00

12.00

21199

其他节能环保支出

12.00

12.00

2119999

其他节能环保支出

12.00

12.00

212

城乡社区支出

3.57

3.57

21201

城乡社区管理事务

3.57

3.57

2120199

其他城乡社区管理事务支出

3.57

3.57

213

农林水支出

907.32

907.32

21301

农业农村

494.66

494.66

2130108

病虫害控制

6.00

6.00

2130119

防灾救灾

3.30

3.30

2130122

农业生产发展

0.29

0.29

2130126

农村社会事业

434.61

434.61

2130135

农业生态资源保护

0.35

0.35

2130142

乡村道路建设

29.00

29.00

2130153

耕地建设与利用

21.11

21.11

21302

林业和草原

32.70

32.70

2130205

森林资源培育

32.70

32.70

21303

水利

73.09

73.09

2130305

水利工程建设

24.59

24.59

2130311

水资源节约管理与保护

46.00

46.00

2130314

防汛

2.50

2.50

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

12.00

12.00

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

12.00

12.00

21307

农村综合改革

294.87

294.87

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.04

10.04

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

284.83

284.83

214

交通运输支出

42.00

42.00

21401

公路水路运输

42.00

42.00

2140106

公路养护

42.00

42.00

215

资源勘探工业信息等支出

2.00

2.00

21505

工业和信息产业监管

2.00

2.00

2150599

其他工业和信息产业监管支出

2.00

2.00

220

自然资源海洋气象等支出

89.06

89.06

22001

自然资源事务

89.06

89.06

2200106

自然资源利用与保护

89.06

89.06

221

住房保障支出

31.23

31.23

22102

住房改革支出

31.23

31.23

2210201

住房公积金

31.23

31.23

224

灾害防治及应急管理支出

14.25

14.25

22401

应急管理事务

3.42

3.42

2240104

灾害风险防治

0.42

0.42

2240108

应急救援

3.00

3.00

22402

消防救援事务

4.43

4.43

2240202

一般行政管理事务

4.43

4.43

22406

自然灾害防治

6.40

6.40

2240699

其他自然灾害防治支出

6.40

6.40

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

577.18

302

商品和服务支出

75.71

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

167.97

30201

办公费

15.64

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

123.55

30202

印刷费

0.45

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

142.08

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

310

资本性支出

2.92

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

59.05

30206

电费

11.50

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

28.87

30207

邮电费

4.10

31002

办公设备购置

2.92

30110

职工基本医疗保险缴费

17.72

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

4.48

30209

物业管理费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.22

30211

差旅费

1.73

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

31.23

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

7.70

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.46

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.33

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

4.23

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

3.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.24

30227

委托业务费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

399

其他支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

10.75

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30299

其他商品和服务支出

20.51

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

581.64

公用经费合计

78.62

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,099.66

1,099.66

1,099.66

212

城乡社区支出

1,095.66

1,095.66

1,095.66

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,095.66

1,095.66

1,095.66

2120801

征地和拆迁补偿支出

577.25

577.25

577.25

2120804

农村基础设施建设支出

480.28

480.28

480.28

2120814

农业生产发展支出

38.13

38.13

38.13

214

交通运输支出

4.00

4.00

4.00

21462

车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

4.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

4.00

4.00

4.00

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

20.40

11.15

11.09

1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

3

10.80

10.80

10.75

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

10.80

10.80

10.75

3.公务接待费

6

9.60

0.35

0.33

(1)国内接待费

7

——

——

0.33

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

2

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

10

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

50

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

单位:共青城市泽泉乡人民政府

2024年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

4

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

2

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

2

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2024年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。






第三部分2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计3573.45万元,其中年初结转和结余47.12万元,比上年增加47.12万元;使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,与上年持平;本年收入合计3526.34万元,比上年减少1406.40万元,下降28.51%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成:财政拨款收入3139.65万元,占89.03%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入386.69万元,占10.97%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计3573.45万元,其中本年支出合计3570.55万元,比上年减少1315.07万元,下降26.92%,主要原因:项目减少;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余2.91万元,比上年减少44.21万元,下降93.83%,主要原因:项目支付率增加。

本年支出的具体构成:基本支出660.26万元,占18.49%;项目支出2910.28万元,占81.51%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数1281.71万元,决算数3139.65万元,完成年初预算的244.96%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算数693.93万元,决算数755.78万元,完成年初预算的108.91%。预决算差异主要原因:年中追加运行经费。

(二)公共安全支出(类)年初预算数8.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因:年中未使用公共安全支出经费。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数8.65万元,决算数29.40万元,完成年初预算的339.75%。预决算差异主要原因:年中追加文化旅游体育与传媒支出经费。

(五)社会保障和就业支出(类)年初预算数57.24万元,决算数112.12万元,完成年初预算的195.87%。预决算差异主要原因:年中追加社会保障和就业支出经费。

(六)卫生健康支出(类)年初预算数28.41万元,决算数41.27万元,完成年初预算的145.23%。预决算差异主要原因:年中追加卫生健康支出经费。

(七)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数12.00万元,预决算差异主要原因:年中追加节能环保支出经费。

(八)城乡社区支出(类)年初预算数119.33万元,决算数1099.23万元,完成年初预算的921.15%。预决算差异主要原因:年中追加城乡社区支出经费。

(九)农林水支出(类)年初预算数331.54万元,决算数907.32万元,完成年初预算的273.67%。预决算差异主要原因:年中追加农林水支出经费。

(十)交通运输支出(类)年初预算数0.00万元,决算数46.00万元,预决算差异主要原因:年中追加交通运输支出经费。

(十一)资源勘探工业信息等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.00万元,预决算差异主要原因:年中追加资源勘探工业信息等支出。

(十二)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数0.00万元,决算数89.06万元,预决算差异主要原因:年中追加自然资源海洋气象等支出。

(十三)住房保障支出(类)年初预算数29.60万元,决算数31.23万元,完成年初预算的105.51%。预决算差异主要原因:年中追加住房保障支。

(十四)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数5.00万元,决算数14.25万元,完成年初预算的284.94%。预决算差异主要原因:年中追加灾害防治及应急管理支出经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出660.26万元,其中:

(一)工资福利支出577.18万元,比上年减少34.62万元,下降5.66%,主要原因:在职人员减少,人员工资福利减少。

(二)商品和服务支出75.71万元,比上年减少9.37万元,下降11.01%,主要原因:电费、其他商品服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出4.46万元,比上年增加0.00万元,增长0.01%,主要原因:村级组织福利支出增加。

(四)资本性支出2.92万元,比上年增加2.92万元,主要原因:村级支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.15万元,决算数11.09万元,完成全年预算的99.41%;决算数比上年减少7.04万元,下降38.82%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:未安排因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因:未安排因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:未安排因公出国(境)支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数10.80万元,决算数10.75万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.80万元,决算数10.75万元,完成全年预算的99.58%,主要原因:严格控制“三公”经费支出。决算数比上年减少0.01万元,下降0.08%,主要原因:合理安排预算经费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

(三)公务接待费全年预算数0.35万元,决算数0.33万元,完成全年预算的94.19%,主要原因:公务接待人数减少。决算数比上年减少7.03万元,下降95.48%,主要原因:公务接待人数减少。全年国内公务接待10批,累计接待50人次,主要是:相关业务单位的交流学习往来接待和其他工作需要的公务接待费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出78.62万元,决算数比上年减少6.45万元,下降7.58%,主要原因:人员减少导致减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额2.92万元,其中:政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.64万元,占授予中小企业合同金额的90.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日,本单位共有车辆4辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目99个全面开展绩效自评,共涉及资金   2562.07万元,占项目支出总额的62.76 %。其中,92个项目评价结果为“优”,5 个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。  

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(五)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(六)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(七)行政事业单位医疗支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(八)住房公积金支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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